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老师,劳务派遣公司开也差额征税发票可以直接按票面金额及税额做账吗

2023-09-13 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 11:03

同学您好,你好,可以的, 没问题 差额计税的账务处理   借:财务费用、主营业务成本等     应交税费——应交增值税(销项税额抵减)(一般纳税人,一般计税方法)     应交税费——简易计税(一般纳税人,简易计税方法)     应交税费——应交增值税(小规模纳税人)     贷:银行存款(或应付账款等)

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:09

老师,我是劳务派遣公司是开出发票的一方,开的是差额征税发票

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:12

同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 差额借: 主营业务成本等     应交税费——应交增值税(销项税额抵减)(一般纳税人,一般计税方法)     应交税费——简易计税(一般纳税人,简易计税方法)     应交税费——应交增值税(小规模纳税人)     贷: 应付账款等)

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:17

我们是一般纳税人,劳务派遣是按简易计税方法,

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:18

你第二步是什么意思呀

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:24

同学您好,确定收入后,差额记成本,冲减可以抵扣的进项影响数

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:39

老师,开也人力资源发票21000元,支付员工工资18240,我按如下做行不:借;应收账款 21000 主营业务收入20000 应交税费--简易计税 1000 ;2、计提成本:主营业务成本17371.43 应交税费-简易计税868.57 贷:主营业务成本18240. 3、交税时:借应交税费--简易计税 131.43 贷;银行存款 131.43

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:44

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:47

老师,可有的人做此笔业务直接按票面金额做会计分录 的,如;借应收账款21000 贷:20868.57 应交税费--简易计税 131.42这种方法也行,对不

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快账用户5886 追问 2023-09-13 11:47

贷:主营业务收入20868.57

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齐红老师 解答 2023-09-13 12:02

同学您好,这样不直观对应关系不便复核

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快账用户5886 追问 2023-09-13 12:20

老师我有个迷惑,如果按发票金额做账主营业务收入为20868.57元,如果按正规做法主营业务收入为20000元,这种差别怎么解释呀

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齐红老师 解答 2023-09-13 12:24

相差的这个税额,通过减免处理

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快账用户5886 追问 2023-09-13 14:14

老师的意思相差的主营业务收入还有做一个分录,对不。那要怎么做呀。

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:37

同学您好, 人力资源发票21000元,支付员工工资18240,我按如下做行不:借;应收账款 21000 主营业务收入20000 应交税费--简易计税 1000 ;2、计提成本:主营业务成本17371.43 应交税费-简易计税868.57 贷:应付职工薪酬18240. 3、交税时:借应交税费--简易计税 131.43 贷;银行存款 131.43 增值税差额征税收入少计1000,成本少计868.57, 影响131.43交税

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快账用户5886 追问 2023-09-13 14:48

老师,是的。因为本人刚接触此行业,有个会计是直接用开出差额征税发票的金额与税额做账,那第一步;借:应收账款21000 贷:20868.57 应交税费--简易计税 131.43;2、如果按这种做与咱们的做法,不含税销售额是不一样的,这个要怎么理解呀。(真的谢谢老师,那么耐心指教,因我没做过看到有些人要这么操作,可就理解不了不含税销售额是不一样的。)销售额不一样,附表一及主表上的简易办法计税销售额肯定就不一样呀

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:04

同学您好, 他这个是 倒推的,以外账要交税倒挤差额做收入,正规的做法是要确认不含税销售额,这样才是规范的

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快账用户5886 追问 2023-09-13 15:11

老师,为什么开票系统开了差额征税发票后,系统自动推送到附表一的销售额是2086.57,那我们申报时是要重新填写成20000万元,对不

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:14

你好,不 要的,这种情况 不要的,按差额征税,不需要改成收入

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快账用户5886 追问 2023-09-13 15:22

那申报表不含税销售收入为20868.57而账面上的收入是20000元,账表都不一样呀

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:37

申报表没有说一定要保持一致。特殊情况是不一致的。

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2023-09-13
直接按发票面上的金额及税额做就行的
2023-09-13
同学你好 可以差额纳税的
2020-11-18
你好,不可以,要按照开票收入与差额金额分别入账
2021-03-07
你好,开不了劳务分包,这个是建筑劳务的。
2021-10-13
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