同学您好,收了预收款或者是代开发票先交了税
老师您好,我的个人所得税之前申报过一次,是退税21,后面因为一些原因,做出更正,需补税2144,但是我年收入低于12万,这种情况可以免除申报吗?还是必须得补交税款?上午补了2144,已经补了,如果可以免申报,这2144能退吗?谢谢老师
老师您好!企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)本年累计金额是指本期(7至9月)金额,还是元至9月的金额,谢谢
老师您好,我公司是个体工商户,年收入已达370万,成本票才70万,利润是300万+,要凑成本票,请问个人经营所得税有没有什么优惠政策,比如小型微利企业所得税按5%,10%这样,谢谢
您好!,这个季度申报企业所得税申报表,有商品销售收入,但是成本请期已经结转过了,这个季度就没有成本,只有费用,填完之后申报表申报不了,提示成本是0不行,需要怎么处理,谢谢!
老师您好,请问苗木种植免企业所得税的企业,如何填写企业所得税季度申报表,目前收入,成本,利润总额已经填写完毕,下面的操作怎么做?谢谢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师,补交去年所得税,这里不体现啊
同学您好,同时调整未分配利润 借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
老师,补交了这个税,在所得税申报表已缴税额里会不会体现这个数?
补交的税款在以前年度的汇算清缴纳税申报表里面体现