您好, 8月先挂应收,9月再做银行存款
老师你好,店铺支付宝提现到公司银行卡,31号提现的,在9月1号到账的,8月份账里这一笔提现怎么做会计分录?
老师,9月份10号收到一批原材料价税合计11300用银行支付,发票没有收到。 9月28号收到发票不含税价格10000,税额是1300。 这两笔分录怎么做账。
我司银行二维码t+1日到账,十月月底31日的销售收入,次月一号才入账,请问会计分录要怎么做呢
你好,可以请问一下公司8月31号收到一笔汇款,我做进了8月底,但我这边银行回单是9月1号日期的,有没有关系,我这边也改不了了,关账了
老师,你好,如8月31号收一笔收入,然后是9月1日银行到账,这个怎么做会计分录呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
借方应收贷方我不知道是啥呢
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款 贷:应收账款
那九月份我还要冲销这笔那
这样做就平了,不要冲账了
九月份我就做借:银行存款贷:应收账款是吗老师
但是我这笔是预收物业费的也先做借应收款贷主营业务收入应交税费嘛老师
借:银行存款 贷:预收账款