你好,学员,这个题目不完整的
某事业单位2020年发生下列有关其他应付款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)3月5日,经批准用财政项目经费购入复印机一台,价款60000元,质保期6个月扣留质保金5000元。通过银行转账支付55000元。(2)若质保金期满,通过网银转账支付质保金5000元。(3)5月4日,向长江公司出租某专用设备一台,合同约定租赁期为3个月、租金50000元,租赁期满后一次付清。通过网银转账收到押金5000元。(4)承上,8月4日,租赁期满,因设备受损按合同约定扣收押金4000元,通过网银转账退回余款元。(5)5月10日,通过网银转账收到财政部门预拨款180000元。(6)承上,6月2日,将上述预拨款转为本月财政基本支出预算拨款。
某事业单位2020年12月发生下列业务,请根据有关凭证编制会计分录。 1.1日,收到《財政授权支付到账通知书》,列明授权支付用款额度50000元到账。2.2日,办公室交来变实废旧资料现金580元。 3.3日,购买零星办公用品一批,以现金支付价款2000元(不考虑增值税》。 4.4日,单位决定给帮扶对象捐赠30o00元,款项已以现金支付。 5.5日、用财政基本经费支付会议室租货费1200元,款项通过银行转账支付。 6.6日,上述办公室某同志按规定报销差旅费500元。 7.30日,按所得税法规定计算出当年应缴纳的企业所得税17800元。 8.从本年度非财政拨款结余中提取修购基金40000万元。 9.将本年盈余分配账户8oo00元结转。 10.将无偿调拨净资产账户余额60000元结转。
某事业单位2020年12月发生下列业务,请根据有关凭证编制会计分录。 1.1日,收到《財政授权支付到账通知书》,列明授权支付用款额度50000元到账。2.2日,办公室交来变实废旧资料现金580元。 3.3日,购买零星办公用品一批,以现金支付价款2000元(不考虑增值税》。 4.4日,单位决定给帮扶对象捐赠30o00元,款项已以现金支付。 5.5日、用财政基本经费支付会议室租货费1200元,款项通过银行转账支付。 6.6日,上述办公室某同志按规定报销差旅费500元。 7.30日,按所得税法规定计算出当年应缴纳的企业所得税17800元。 8.从本年度非财政拨款结余中提取修购基金40000万元。 9.将本年盈余分配账户8oo00元结转。 10.将无偿调拨净资产账户余额60000元结转。
某事业单位发生以下业务,编制会计分录。1.2020年12月1日,在零余额账户2020年度财政拨款项目支出中预付进口B设备及代理费50000元,请编制必要的双分录。2.2021年1月1日,上述设备到货入关手续完结后实际应付设备及代理费共计40000元,收回预付款10000元。设备无须安装,已验收和办理资产登记,请编制必要的双分录。3.2021年5月10日,从其他单位调入财政授权支付拨款结转资金60000元,请编制必要的双分录。4.2021年末,“财政拨款结转”科目下的年初余额调整借方余额2000元、归集上缴借方余额200000元、本年收支结转贷方余额500000元、归集调入贷方余额100000元,年末冲销本科目明细科目,请编制相关会计分录。5.2021年末,单位开展年终结账清查,发现“财政拨款结转——累计结转”科目中有100000元已达到财政规定的结余资金认定条件,应转入结余资金管理,请编制相关会计分录。
1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年末,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。(编织相应财务会计和预算会计分录)
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,个体户是查账征收每个季度需要报哪些税?