可以报销,没法税前扣除。
公司跟个人租赁的房子,合同里约定不开发票,公司做账只能代房东去开了,那这个租赁发票的税点我们公司承担的话入什么费用?
公司租赁个人房东的房子,个人房东去税务局代开发票,但是房东发生相关的税费是公司承担,取得房东个人抬头的税费完税证明可以入公司账吗?
二房东是个人租房子给我们公司,能不能二房东个去税务局代开发票,但是二房东没有产权,能不能代开发票给我们
老师,请问公司租用个人房子,房东个人去税务局代开的房屋租赁费发票,房东交的房产税和个人所得税实际是我们公司承担的,但是完税证明的纳税人是房东个人,这个税我们公司怎么入账
我们租个人的房子,去税务局代开的房租费交的税费,税票上纳税人是房东,实际上是我们承担的,公司能不能报销做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师