您好,在建工程的话,你只能转固定资产,其他没有科目呀

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师 集团要求我们子公司所有的固定资产都要过在建工程,是这样做分录吗?我怎么感觉不对呀,借:在建工程 贷:银行 然后再将在建工程转固定资产吧 借:固定资产 贷:在建工程 是这样的吗
老师,请问我们公司有一辆车本来是员工使用的,该员工在公司账上有其他应付款一笔款,后来老板同意让他把车子转到自己的名下,盘点下来才发现的,已经过户好了,但是公司并没有开发票,那我现在账务要怎么处理这个固定资产,然后是否还要补开票申报,谢谢!
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是4000元(16个员工16x4000=64000),5月开始购买意外险4500元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资,会计分录又怎么做?计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费40元取得发票的会计分录怎么写?每月工资表员工都体现扣一笔40意外险,咱们意外险是一次交一年4500,麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师
老师好,老板把自己小汽车租给公司,这个加油费可以进费用。老板给公司开发票,项目信息填服务-生产生活服务-装卸搬运服务还是选其他有形动产经营租赁服务还是其他居民日常服务还是选其他生产生活服务
老师好,机械租赁票开成什么内容税率是9呢
老师,你好,公司为大学生教育咨询与培训行业,还直接到直播,请问我可以看哪个行业的实操,比较贴合呢
老师好,麻烦问一下在蛋糕店买卡,发票开什么类型呢?我是消费者
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
老师,公司代员工交了个税。这个由公司承担,然后这个分录怎么做好?
老师25年社保其中有一个月未缴纳,汇算清缴的时候纳税调增了,这种情况下是不是不用调账,26年缴纳了之后,26年汇算清缴的时候纳税再做纳税调减是吗
老师好,商品混凝土搅拌站成本应该怎么结转呢?比如水泥,砂石料这些成本目前是计入了原材料,5月份也有了收入,那以上这些材料应该怎么结转呢?
对,而且已经完工了,领导说暂时先不转,所以我们还是在建工程先不转,还是先能放在哪个科目里代替一下
还是在在建工程把这个