您好,在建工程的话,你只能转固定资产,其他没有科目呀
老师我们建办公楼付款的时候挂的是预付账款,现在转固定资产的话,要不要先转在建工程,再转固定资产? 还是直接借固定资产,贷预付账款
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
老师,您好,我们是小规模纳税人,继续施展项目建筑服务,开发票300万专票,3个点,增值税是90000元,在异地预缴增值税,是按多少预缴,是90000的增值税全部预缴了吗?
在类似问问之类的平台发错图片怎么删除
地方镇政府为乡镇篮球赛发起的捐款,由单位进行的捐赠属不属于公益性捐赠?只有镇政府开具的收据。
合伙律师事务所,合伙律师3人的工资可以税前扣除吗?
麻烦老师给看一下[呲牙] 单位贷款买车,后期还款需要公户打给法人,由股东个人卡还款。 购进时分录: 借:固定资产 进项税 贷:银行(首付部分) 长期借款(贷款本金) 还款分录: 借:其他应收款股东 贷:银行 借:长期借款(无利息支出) 贷:其他应收款股东 这样对吗?
八级军残证挂在工作单位,我个人和公司会得到哪些好处
新接手的公司,之前做过固定资产也没有发票,可以不折旧,不管它吗?就当没有
老师,问一下,记账附的附件,一部分销售附出库单,一部分销售用的是双方结算单,不附出库单,这样合理吗?有风险不?
老师6月建内账,银行存款和库存现金按6月初实际记账的,6月以前的营业收入收银行存款的怎么入账?
老师请教一下该怎么理解?完全蒙圈了
对,而且已经完工了,领导说暂时先不转,所以我们还是在建工程先不转,还是先能放在哪个科目里代替一下
还是在在建工程把这个