你好,按照39*60%来扣除业务招待费
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
你好,想问下汇算清缴扣除比例,业务招待费按发生额60%扣除,意思是不是假如公司全面业务招待费为4万元,然后不能全部扣除4万,只能扣除4万*60%=24000来扣除是吗
老师你好,这边有个业务招待费抵扣多少的,收入1000万,招待费6万,这招待费按多少来扣除呢
所得税汇算的时候,招待费按多少扣除?如果单位收入1000万,招待费发生额是100万,那能扣除多少?
老师,固定资产售卖当月是不是还要计提折旧
老师,城建税的税费怎么算出来的
有收入,但是成本如果做成负数,会引起税务警报吗,因为之前的成本票被作废了,账上导致成本是负数
老师,针对于主营租来商铺往出租的企业,是不是可以租金入主营业务成本
老师,2014年度的发票我们这次做了进项税抵扣,这次能勾选到抵扣,是不是说明以前没抵扣过?也能不能说明没做过账
老师,你好,企业减资与股东变更,是同时。办理还是哪个先,目前账面未分配利润500多万。谢谢
老师 你说这个工业企业 出差开的专票 可以认证进项吗?税额就是1.34元
老师,你好。我们是劳务公司,开的3个点的发票。开的是建筑工程服务。我们需要申报印花税吗
报税时发现上月专用发票开冲了怎么办,怎么报税呢,冲红后也得按双份报税吗,该怎么做帐
老师好,挂靠方开来发票的时候和合同还有付款申请单一起给我们,我们做账的时候能不能直接用发票挂账,付款的时候把合同付款申请单回单做附件然后下账呢?
39*0.6=23.4,那6000*0.005=30 总的发生额是39,能选择按30来扣除么
对,因为这个能抵能抵的更低一点
意思是可以选择30万来抵扣是么
不是,哪个抵扣那个就是按照23.4税前扣除
是按照低的来扣除是么
对那个的就选择扣除哪个
是哪个低的就选择按照哪个来扣除么
对,哪个低就在税前扣除哪个
现在22年的所得税汇算清缴能修改么
可以去税务局修改的