亲爱的早上好,您好早啊

@小天老师继续回答,谢谢啦
@向阳老师回答,还是刚才的问题,请继续回答,谢谢啦
@郭老师继续回答,谢谢啦,还是刚才的问题
@小天老师继续回答谢谢啦
请指定@小天老师继续回答,谢谢啦
服务行业一般纳税人,开票6%,他的增值税税负是多少
老师 刚成立的企业,现在新开业报道,我先是税种认定-三方协议-财务制度备案, 我又申请了一般纳税人,但现在为什么我查资格信息查询不到?
镇财政所需合并回上级主管单位镇政府,按上级文件要求会计账并账前需银行账户销户把银行存款余额转汇到上级主管单位镇政府银行账户,转账后该如何入账,是否: 镇财政所转出款后会计账务处理: 借:其他应收款-镇政府 贷:银行存款 镇政府收到镇财政所的转账后会计账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款-镇财政所 以上账务处理正确吗?还是怎入账才正确?
oem产品,入库前有一笔第三方检测费,6个点,入到成本里面,成本商品是13个点,如何拆分含税不含税
在外管平台上涉外收入查询没有任何信息,银行先帮我们申报过了,但是今天自己登陆系统查询已审核信息查询 也没用看到信息,想问一下是什么情况
老师,为啥,超支为正数,节约为负数?
比如返汇汇率6.8,应开为(6.8-0.04)*1.13=7.6388 但税局要求不超6.6,需要的开票金额为6.59*1.13=7.4467 差额7.6388-7.4467=0.1921,这部分我本来需要除以1.13再扣除5%手续费提现给你,但可以开进发票里按不退税处理即可公户支付平账,即实际开票金额为7.4467+0.1921/1.13=7.6167,我司即可全额公户支付工厂。 进出口公司发以上的上来是什么意思,知道吗
老师,请问上一年付的报销费用,当时是没有发票的,现在要用今年的发票可以吗?
老师,请问我们企业是服务行业,对外开具6个点的发票,现在企业租赁办公室,对方开13转票我们可以抵扣吗?
老师,我们有请农民工干活,农民工有十二个人左右,一个月支付有付九万块钱。但是工头自己有安排每个人多少钱,不让我们打钱,要全部打给他,他来分账,农民工也不会交税,因为他们是顶着大太阳干活的。我要怎么做账
您早上几点起来的啊?也这么早
甲公司是小规模纳税人,买回二手车再进行出租,一般都是个人来租车,这种和个人签订的租车合同用交印花税吗? 需要交 租赁合同印花税 第四条个人书立合同是指企业和个人签订的汽车买卖合同就不用交印花税吗?
早上好,我睡醒就来答题了,很早了。 个人签的就不征印花税哦 买卖合同不包括个人书立的动产买卖合同,那么与个人书立合同的单位纳税人还需要缴纳印花税吗? 《印花税法》的《印花税税目税率表》列明买卖合同指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同),按此规定“个人书立的动产买卖合同”即为不征税的合同。不征税的合同对所有的合同书立方均不征税。 个人书立的动产买卖合同,不管另一方书立人是个人还是单位,书立人都没有缴纳印花税的义务。
应收账款增加为什么“-”?公允价值变动损失为什么“+”?
您好,应收增加是收入增加了,利润增加了,但没有钱进来,要减了 公允变动损失,利润减少了,但钱没流出,要加上
麻烦老师讲一下增值税加计抵减政策,从什么时间开始有加计抵减政策,具体政策是什么
您好,今天不行啊。税务总局的网站都打不开,https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/c101638/index.html 这个是政策库,所有的政策都在这里哈,这是最准的
自产或者委托加工的货物,用于办公楼建设和员工食堂建设,增益税和企业所得税分别如何处呢?
您好,用于办公建设不视同销售,不确认收入和增值税,不进利润表参与利润的计算 用于员工食堂建设是福利,视同销售,确认收入和增值税,在利润表参与利润的计算
老师您说的不对吧,外购的货物用于办公楼建设,进项税可以抵扣吧
您好,是可以抵扣,我这没写上,写的部分没有错,不视同销售的
请问一下股权转让协议约定的实际转让价格可以比未分配利润小吗?
您好,理论上可以,工作中税务局不让,需要提供评估报告的哦
股权转让平转需要缴纳印花税吗? 股权转让怎么申报缴纳,个税表怎么填写?
您好,股权转让平转需要缴纳印花税,要的,是转让价乘0.05% 个税表就是在税务大厅拿一个简易申报表,上面写了本次转让价,成本价,特别简单,我们人事都能申报
不是,让自己在个税系统里申报
您好,不是的,在税务大厅填表申报的,因为这不是公司行为,是股东个人行为
用平销返利的方式销售货物,厂商给销售方返实物,是销售方开发票给购货方,同时要开红字发票吗?如果红字发票开了不含税1000,税13销售方怎么做分录?
您好,厂商给销售方一车货,不会是销售方收到货还开票呀,工作中就没有发票,销售方拿到这一车货有数量没金额录入进销存