那需要问下对方实际支付情况

(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元会计分录
老师,销售部员工来报销差旅费(合计金额1256元),用的是过路费的票和停车费票(合计156元),还有一张是买烟的发票(1100元) 我记在销售费用下面哪个科目比较合适
华信公司20XX年3月份发生如下经济业务:1.向银行申请6个月期限的临时周转借款100000元,款已划入企业银行存款账户。2.采购员吴华预借旅费3000元,付给现金。3.向本市购入材料一批,金额50000元,材料已经验收入库,货款尚未支付4.某单位向本企业投入人民币200000元,款已送存开户银行。5.以银行存款购入机器设备一台,买价60000元,机器设备已交有关部门验收使用。6.以银行存款偿还应付账款40000元,偿还应付票据60000元。7.出纳向银行提取现金3000元备用。8.购入材料一批,金额40000元,材料已经验收入库,货款用银行存款支付。9.生产车间生产甲产品,领用原材料一批,金额120000元。10.收到华强公司前欠货款90000元,存入银行。11.账入办公用品200元,以现金付讫。12.业务员张平报销差旅费1800元,交回剩余现金200元,结清以前预借差旅费。(三)要求:根据上列经济业务,编制会计分录。
(1)1日,从银行提取现金50000元,备用。(2)5日,收到A公司归还的前欠货款400000元,存入银行。(3)8日,用银行存款交纳应交增值税税费196000元,支付员工个人所得税4000元。I(4)10日,销售产品给A公司取得价税合计收入1130000元,款项存入银行。(5)11日,从C公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000价款以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日,银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年净利润。
(1)1日,从银行提取现金50000元,备用。(2)5日,收到A公司归还的前欠货款400000元,存入银行。(3)8日,用银行存款交纳应交增值税税费196000元,支付员工个人所得税4000元。I(4)10日,销售产品给A公司取得价税合计收入1130000元,款项存入银行。(5)11日,从C公司购买一批原材料并入库,取得增值税专用发票注明买价900000元,税117000价款以转账支票支付。(6)14日,现金报销财务部差旅费5000元。(7)16日,用银行存款偿还短期借款500000元。(8)20日,银行支付上月员工工资350000元(管理人员300000元,工程建设人员5000元)。(9)31日,结转销售成本600000元。(10)31日,结转损益及本年净利润。要求:写分录
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
经济业务只说了 报销差旅费 支付2540
如果是做题目,按银行存款处理