借银行存款 贷其他业务收入 应交税费

老师,想问一下,我们这边公司搬新的地方,采购了一批办公家具桌椅,单价都不高,在100多左右,但是整体有27w,这部分是入办公费用吗?还是入固定资产?如果入固定资产,要怎么入?
老师,我想问下,就是我们公司买了好多办工桌椅之类的。合同的总金额是8万,但是每种的桌椅数量和价格也不一样。我难道全部做固定资产吗?我该怎么入账处理比较合理呢?
老师,我们公司裁员的时候,员工带走了公司的一些电脑,桌椅,电脑座椅都是作为固定资产入账的,这些电脑座椅冲抵了一部分补偿金,想问下怎么做帐啊?
老师,您好,我想问下,公司买入的办公椅,以前没有入账固定资产,直接费用化,现在出售这批椅子,怎么做账务处理呢
老师,我想问下,公司买的办公椅,没有入固定资产,买入直接入费用,出售这批椅子或者报废时候,我怎么做账呢
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
报废了,没有收入的不用做。