1、如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 2、如果退的是以前年度的 (1)收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税. (2)结转 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
老师早上好,请问关于个人所得税的会计分录。 我在支付工资的时候这样写分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应收款-个人所得税 银行存款 老师我拿到银行给的扣个人所得税的凭证之后该怎么写会计分录。
老师,请问养老退费应该怎么录凭证?
17年一笔应该公司支付的物业费,被原会计记在“其他应付款”借方,实际这笔物业费应该记在“管理费用”,请问老师现在怎么调整报表,会计分录应该怎么写,会计分录是做在23年凭证里吗?
老师,收到21年的所得税退款,应该怎样做会计分录?
请问老师 所得税退款应该在会计凭证分录应该怎么做
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。