为了计算应该缴纳的税款,我们需要知道公司的税负率。然而,如果没有具体的销售额数据,我们无法直接计算税负率。 不过,从你提供的信息来看,我们可以做一些基本的计算。首先,我们可以计算出公司收到的发票总金额,然后根据这个金额和已知的税率来计算税费。 已知公司开出的发票金额为:72460.18元 已知公司收到的发票金额为:45000元 总销售额 = 开出的发票金额 %2B 收到的发票金额 = 72460.18 %2B 45000 = 117460.18元 已知公司收到的发票的税率为:13% 已知公司开出的发票的税率为:9% 总税费 = 开出的发票税费 %2B 收到的发票税费 = 6521.42 %2B 5176.99 = 11698.41元 总销售额与总税费的比率即为总税负率: 总税负率 = 总税费 / 总销售额 = 11698.41 / 117460.18 = 9.96% 如果我们假设公司维持这个总税负率,那么对于未来的3W多元的发票,我们应该缴纳的税费为: 未来发票应缴纳的税费 = 30000 * 9.96% = 2988元

你好老师。比如,截止2021年12月31日累计折旧是10000元,但是因为有的车辆没有使用,在税法上,有2000元的折旧是不认的,资产负债表里除了应交税费要调动以外,其余的都是按会计的数就行是吗? 那这个时候,累计折旧少了,那企业所得税就要变多,应交税费调整后就比原来的要多了,负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目,可以写一下这个分录吗
请问公司的财务负责人是出纳,报税人员是会计,但是会计买的是另一个公司社保,公司要是有事财务负责人要负责吗? 进销是没有问题,但是有时候会为了增大利润,账面好看点,就少认证发票,不是那种偷税漏税,反而是多交税费
在第四季时交了两千多元的所得税,但是是有笔费用漏记,要是现在汇清缴时补回来,那样的话在第四季度交的二千多元就退回来的,这样会不会容易稽查公司什么吗?
计合同,甲方要求开专票6%的发票45000元,但是我公司只能开3%,我方提供的发票税率不足6%,差额部分我方承担,请问一下,这个差额部分怎么计算?我方应承担差额多少钱?45000元其中我司已经交了3%的税,现在甲方要扣除不足的税费。
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
那3w是进项发票
我算的不对吗 你按进项算一下