你好,同学,具体什么问题的

老师,我想咨询一下项目验收,老总从公账取钱,封红包给甲方领导的好处费,但是都没有发票,请问这种要怎么处理?
咨询下老师这个开票品名有没有问题,多了一级?
老师们好,有个问题想咨询一下,在生产上,领用原材料领用多了,实际生产又没有用那么多,造成原材料实际库存大于账面,这个要怎么处理?不能做盘盈处理!
你好老师 想咨询一下发票章改成下面这样有没有问题
你好老师!咨询一下商超的问题,超市采购商品,达到一定数量后厂家有返送商品,但是只有数量,没有金额,怎么做账务处理?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
老师好 私立教育机构分立 以前没建账 我想从8月份建账 分立后就有银行存款余额500 预收的学费余额2100 还有8月份给老师们发了上月工资 7300 我应该都填写哪些科目期初余额 而且能试算平衡
只是内账 老板也换了 老板要求从8月份开始记账
如果现在只有上面的数据,按照老师写的填写期初
银行存款500 预收账款2100 未分配利润-1600
做8月账时候 发的7月份工资怎么做分录比较好呢 还是不用管
先找期初,8月份的建议先不做,不然银行存款余额有问题