您发,因为您用了 以前年度损益调整这个科目,负债表的期初未分配利润还是用2022的12月的,把这个金额加在本期末的未分配 利润里
当月调整上年度利润,补计提了一部分企业所得税,分录做:借:以前年度损益调整,贷:应交税费--所得税,结转: 借:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整。做完后,资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额,是哪里出了问题呢?
以前多记了费用,现用以前年度损益调整,但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润,贷:以前年度损益调整,做出来的资产负债表期末-期初,和利润表的净利润累计数据就不等
所有者权益变动表里,因为有以前年度损益调整,把上年金额里修改了期初数。那资产负债表的所有者权益里是不是期初数也要改? 如果期初数改,那不是合计这里左右两边不一样了
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
老师,请教个问题。 以前损益科目 最终会结转到利润分配-未分配利润科目 但是它调整的是以前年度的损益 不能影响今年的 所以 她应该是在资产负债表的年初数的所有者权益里 这个需要怎么做才能在年初数的所有者权益里呢
谁有应收应付账款手工账的表格呀
老师,工商变更股权转让协议,税务还没变更,股权转让金额填写太高可以工商重新变更后再去更改税务吗?是否按照最后一次工商变更为准
老师,云南省股东转让股权,注册资本100万,以15万元转让认缴的百分之15股权,企业实缴资本38万,未分配利润有18万,需要缴纳多少企业所得税和印花税?
电子口岸卡和单一窗口的密码是分开的,还是只有一个
老师,请问一下,我们是餐厅,购买无需安转的家具一批,采购收货时分录是不是这样写?谢谢 借:固定资产——家具 贷:银行存款
你好老师请问一下数电专票如果不认证的话可以部分红冲吗
老师,一个成品有6个BOM,加5个委外BOM,我用分分步分项结转是不是工作量很大,核算我是根据生产日报表核算,还是根据成品入库单核算
请问,大陆公司和香港公司签订采购合同,出口货物到台湾,香港公司的货源还是在大陆,应该是从大陆出口到台湾,那么采购环节是我司进口吗?
老师,请问二账合一需要如何做才好
公司是文化传媒公司,买的一些电池也就是推流的那种,需要缴纳印花税吗?发票开信息技术服务电池