借:原材料 贷:银行存款
老师,麻烦问下新政府会计制度下,用拨款的项目资金购买固定资产,怎么做会计分录呢
我公司收到政府补助(专款专项资金),收到时是计入递延收益科目吗?我用这些资金购买了一台机器及材料,分录要怎么做呢?
老师您好,企业收到政府部门的专项拨款资金,现在企业要用该专项资金购买材料,请问该笔业务是否可以开具增值税专用发票,是否可以抵扣。有没有相关的文件
企业从政府部门申请科的研项目,政府现在给企业拨付专项资金用于该科研项目,那企业用该款项购买材料或者住宿费开的专用发票,是否可以使用该项目的专项资金,该专票是否可以抵扣
请问老师,用政府拨的专项应付款购买的原材料,可以做进项抵扣吗?
员工拿来一张付款截图来报销,这样做账对吗? 1、 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 2、 借:其他应付款 贷:银行存款 3、 借:管理费用-企业所得税税前不能扣除 借:管理费用-办公费
如果企业在2022年至2024年企业所得税汇算清缴未把当年的白条调增,如果现在把之前年度入账的白条发票取回,可以吗
老师,现在的数电票有复核人吗?
税务预警说是2024年有进项税额未转出,那我现在去做进项税额转出是要去修改2024年的增值税申报表吗?还是说我可以在2025年申报转出啊 ?
如果现在23年的一些发票员工也没交过来也不知道是什么费用,没法入账,23年也没入费用,24年交过来报销一部分,24年银行付款报销的我做什么分录呢
劳务公司和a公司有合作,劳务公司招人并安排人干活,a公司把劳务公司招的人的工资和劳务费统一发给劳务公司,就这个业务,问题一:劳务公司是不是需要给a公司开具人力资源服务——劳务派遣服务发票 问题二:如果是开人力资源服务——劳务派遣服务发票,不选择差额纳税,只开具一张普通的电子普票可以吗
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗?
老师你好,个体工商户的会计准则是用什么准则,是用个体工商户的会计制度吗
注册资本实缴验资 怎么操作?
老师,汇算清缴中不征税收入的表,5040,如果补贴资金是2024年入的其他收益,资金是2025年到的,那这个表怎么填
那专项应付款这个科目没有发生变化啊
入帐时,借:银行存款,贷:专项应付款
专项应付款,要等项目完工后,在结转至资本公积 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入
这个项目是一次性完工的,权益类的什么都可以往资本公积里放吗?
是的,如果已经完工就入资本公积
那如果是买固定资产呢
也是一样处理,在转固时将专项应付款转入资本公积
好的,谢谢老师
不客气,祝您学习进步,另外如果满意,可以给个好评吗