清理残值 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产
领导要求代缴社保的那个人挂往来款,做其他应收款怎么做账。收到款是借方应收账款,贷方做什么科目,我付款出去的时候是做的借方应付职工薪酬-社保科目,贷方是银行存款。
给员工租的宿舍,租金每年低于4万元,按租赁入账吗?
你好,老师,现金保险,团体意外险,雇员忠诚保险,公众责任险,雇主责任险的专票进项税可以抵扣吗?
请问,公司其中股东因经济问题要转让股权,已到自然人电子税务局申请股权转让,税务审核时要求附上转账凭证,因原股东银行卡受限,做不了转账,协商用现金交易,写收据,税务不认可,不给予审批,请问还有什么办法吗
老师,损失酒精转出进项税额为啥要除以100
老师,我们进行申报前,需不需要点击“发票业务”→“发票查询统计”→“全量发票查询”→看看,出来的数据与申报表数据是否一致?
一般纳税人之前是小规模,小规模时期取得的专票,可以勾选抵扣么?
已过了汇算清缴,公司还能补2024年的费用发票吗
公司是物业公司,每个月需要给业主委员会转1000,这个没有具体人员,如何操作才能抵扣企业所得税
老公司给予员工的补助10000元,怎样入账呢,家庭出现特殊原因,要给员工报个人所得税吗
老师,账上房屋固定资产原值是635万,在上月已报废拆除,7月停止累计折旧,截止6月累计折旧359万,这个固定资产清理及固定资产损失会计分录具体怎么写 您好,等于说,剩下金额全部报废了是吗 是的老师,就这个固定资产全部报废并在六月已全部拆除 先不考虑拆除过程中的其他清理费用,就这个固定资产原值及截止折旧折旧到六月的折旧额,剩余资产净值为276万,会计分录具体是?
老师,账上房屋固定资产原值是635万,在上月已报废拆除,7月停止累计折旧,截止6月累计折旧359万,这个计提固定资产减值准备的分录及对应金额是?
固定资产减值准备金额是?
固定资产减值准备是你账面的余额,没有余额就不体现
6月处置了该资产就没做过会计总账分录处理,想具体请教下具体分录及金额是怎么做?
您做的分录中,固定资产清理科目的金额是该资产的账面净值吗
固定资产减值准备金额取哪个数?
固定资产减值准备就是你原来计提的减值准备,没有计提就不用写这个科目
我6月拆除了该固定资产,截止今天尚未做任何账务处理,我想在10月对该资产先做固定资产减值准备计提,等事务所出了定损报告我们再做账务调账
没有做减值准备就不用计提的,直接报废
如果不直接报废,做资产减值准备计提的会计分录是怎做
固定资产减值准备=原值-折旧-评估价值