这个的话,是可以正常做销售费用的业务招待费的

老师,公司为小规模纳税人,是零售行业,顾客为个人。中秋节公司购进一批月饼1000元,收到普通发票一张,价税合计1000元。那么送给顾客后,我应该怎么处理这笔账务?怎么计税?
请教老师:小规模纳税人外购商品部分用于赠送客户及员工,怎样做账务处理呢?
老师您好,我公司外购月饼送给客户怎么账务处理呢?涉及哪些税费呢?
公司中秋给员工买的月饼,收到专用发票,怎么做账务处理?
老师请问一下小规模纳税人处置公司名下的车辆。这个怎么账务处理呢?车卖给个人了交什么税呢?
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
不用扣代扣个税啥的吧?
对的,这个是不需要的
要是发给员工的话,是不是得扣个税
嗯对,是这意思的哈
要是送给员工的话,比如他这个月工资3200,月饼180一盒,那这个个税要怎么申报呢?
那样的话,按照3200%2B180,这样合计的了
就是申报工资个税的时候,直接工资申报3380就可以了吗?
嗯对是这个意思的哈