公司没有车,员工私车公用,报销汽油费,可以入账。 如果公司和个人签订了租赁协议,并且协议规定由承租方来支付加油费等费用,企业可以将油费入账处理,在实操中,出租方还应该开具对应的发票;如果公司没有车辆,又没有租赁车辆,则不能直接报销,而应该计入员工的补贴来入账
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
老师,公司跟员工租车, 0租金可以吗?
尽量不要无偿租赁哦
老师,无偿租赁 但报销汽油费,这样可以吗
同学你好 这个可以的
同学你好 但是无偿租赁要税局备案一下
老师,这部分当时没有给员工交个税,在所得税前扣除了,税务局不承认,那我要把这部分调出来交企业所得税吗?
对的 税局不承认肯定要调增了
如果税率是25%, 那就是用这个金额*25%计算应补的所得税吗
同学你好 对的 是这个意思 是应交 不是应补
老师,这个是以往年度的所得税,那我现在交,会产生滞纳金吗
这是以前年度应交,而未交的。请问不是叫应补所得税吗?谢谢
同学你好 是应补所得税的哦
老师,会产生滞纳金吗
这个会产生滞纳金的哦
老师,我去补交所得税时,请问需要修改哪一张申报表?谢谢!
同学你好 按利润表填写就可以
老师,没有明白。当年12月份结账时利润表就出来了,现在这部分金额不让在所得税前扣除,请问我要修改所得税汇算清缴表中A105000这张表吗?谢谢!
是的 直接调增就可以了
老师,请问是修改A105000中,二、扣除类调整项目中,第(十七)其他 中填入吗?谢谢!
嗯 其他栏调增就可以