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老师好,我们单位700多万买的房产,因未及时取得发票一直挂往来,已经使用近10年了,现在怎么才能合理地使往来转为固定资产,目前还未取得发票,以前的折旧要不要补计提?

2023-10-08 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 09:56

您好,1更正以前年度纳税申报表以及财务数据,补计提折旧2补申报房产税和印花税等,

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快账用户9825 追问 2023-10-08 09:59

谢谢老师!

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快账用户9825 追问 2023-10-08 10:01

具体操作是需要上会决议吗?

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:23

您好,这个不需要,会计按权责发生制,提供协议即可,问下是否有产权证?

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快账用户9825 追问 2023-10-08 10:35

老师,没有产权证

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:37

那您确认这个是有产权?没有产权证原因?

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快账用户9825 追问 2023-10-08 10:37

五证不全,少一个什么证

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:45

那您这个应当尽快解决

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快账用户9825 追问 2023-10-08 10:47

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:57

客气,非常荣幸能够给您支持

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您好,1更正以前年度纳税申报表以及财务数据,补计提折旧2补申报房产税和印花税等,
2023-10-08
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
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