你好意思就是说出口的国家给你退回来,你采购时候交的那个进项税额

我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
全部退吗?
是否全部退,就得看具体商品了
那我要去办理出口退税怎么操作呢
这个具体操作得看当地了
我要去税务局操作对吧?
是的,需要去税务操作的
那这个退税与关税有关系吗?
没关系,这个和关税无关。
那我想问一下 我出口的时候也缴纳销项税了呀 如果进项税给我退回来了 那我这个进项税就不能勾选抵扣了是吧?
出口免征销项税额的
所以也就相当于进口免征进项税是吧
也可以这么理解发
麻烦老师给我通俗解释下报关是什么意思
我的理解是你出口了,你的和海关告诉一声
报关的时候缴纳关税,具体是怎么缴纳的呢?
这个具体的缴纳过程我不太清楚
我的意思是怎么计算关税
就是你们采购的价值*关税税率计算