你有差额的话,就通过营业外收入或者营业外支出调整

公司对公账户是18年使用的,一直未建帐 ,直到19年开始建账,就录入了期初数,但是期初数是错误的 ,导致一直以来的银行账是错误的,我该怎么调整
银行账款的期初数据错了怎么调
我现在想建账,但是无从入手比如我要从7月份开始建账,那是不是先找到期初数,库存现金、银行存款,应收应付就可以了?因为公司一直以来都没有建账,数据也不清楚
请问老师,之前银行一直没做过,只能从能导出来的2020年1月开始做起,但是银行对账单有500的期初数据, 该怎么调整呢?
开始建账,期初数只有银行存款,库存现金,和预收账款,但是试算不平衡,应该怎么填呢
那不结转就一直有累计数,也一直放那里不结转也没有影响吧?(追问提交不了,奇怪了)
2月份收到个税返还,忘记申报增值税了。现在在11月份补申报可以么?
低值易耗品和办公用品区别是什么,都应该怎么记账和管理啊?
银行开通代发工资的功能,扣600块钱,这个账务处理是怎么样做的?
小规模纳税人,应交税费--应交增值税(销项税)期末贷方有余额,这个是不用交税的,期末有余额账务处理:不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗?
老师 在哪看我的主管税务机关
老师,兼职会计的1万元奖金,还需要有发票吗?想要所得税前抵扣
你好,请问公司收到对方专票10万,不抵扣,然后本公司又开出去10万,但是银行不走账,这样做违规吗?
同一商品,采购发票和销售发票名字不一样,可以的吗,要怎么做
老师,像问一下,像社会保险中心给公司稳岗返还的补贴,我们要怎么做分录入账呢?直接可以做营业外收入不?
那营业外支出/营业外收入,二级科目写什么
二级科目选择其他就行