你好,能准确计算可以暂估的
主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗?我看之前人做的暂估没有踢税,这个暂估的时候暂估了30万,挂了暂估应付30万,后面开票了,我冲回成本30万,又按不含税入的成本,这样可以吗?正常暂估成本,要怎么做,一般都是挂账的
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
老师你好,暂估入账,借工程施工—材料费,贷应付账款暂估款,等来了发票时,我可不可以这样做,借,应付账款暂估款,借,进项税,贷,银行存款??这样做账,发票贴在哪个凭证后面??
我公司本来是小规模纳税人,在6月份的时候暂估了46万多的人工费,现在这个月把纳税人性质变成了一般纳税人人,月底我就要把暂估平账,银行账户暂时没钱,我想借笔款,想问下暂估人工费该怎么去平账呢
老师,你好,我想请教一下,我去年的暂估成本,都结转成本了,跨年了,今年怎么冲啊,去年做的时候是借:工程施工—某某项目—暂估成本 贷:应付账款—暂估成本
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师,员工离职半年后申谢公积金补偿,要求一次性打入他个人账户,这种多少钱才要交个税?这个要申报个税?
老师有没有供应商货款附请款资料的模版(就是附件单据)要求供应商提供
老师你好,请问我们公司注册资本100万,股东实际实缴150万,请问怎么办还能办理股权转让吗
支付给个人运费对方没有办法开发票怎么弄
你好,关于车间的灭鼠服务费应该怎么账务处理呢?借:制造费用-服务费-xx车间 贷:应付账款-某供应商, 这样写可以吗
老师,我是个小规模金银首饰公司,经常会有无票收入进公户的,比如我银行收到了100的货款,这样我在申报增值税无票收入的时候,是直接填写100,还是需要做价税分离?100/1.01?
民办非企业,请问19年的捐赠收入,19年一直挂其他应付款,现在做审计,审计说必须把这笔收入处理了,说做捐赠收入,19年打入时,分两笔,20万备注捐赠款,65万那笔没有备注捐赠,请问现在怎么做合适?增值税和所得税需要缴纳吗
不暂估进项可以么?发票到的时候就省得冲了
根据自己的习惯做就是了,不是必须
还有暂估入账的时候应该做几个分录?
只做暂估的一个分录
接主营业务成本贷工程施工?
这个是结算收入时才能结转
那暂估工程施工的分录怎么做
借:工程施工-直接费用-材料费等 贷:应付账款-暂估-供应商