你好; :资产负债表中的“未分配利润”:负债表里面的期末未分配联-负债表里面的期初未分配利润=利润表里面本年累计的 净利润,

老师,三大报表的勾稽关系?我感觉我的资产负债表和利润表不匹配。资产负债表未分配利润期初数额加上利润表当中利润的累计额应该等于资产负债表的期末数额。但是我的资产负债表和利润表不对 但是我的两个报表都是平的。老师,还有现金流量表跟这两大报表的勾稽关系。是什么?
需要自己编制现金流量表,要参考什么数据?跟资产负债表和利润表有什么勾稽关系吗?现金流量表各个数据间有什么关系或者公式?
我去年年底资产负债表年初数跟期末数差额跟利润表的利润总额不想等,当时没发现,汇算清缴也做了,现在数据改不了,今年同样问题,资产负债表差额跟利润表利润总额数字不想等,去年数据已经改不了,今年有什么办法补救嘛
小宝老师请问老师资产负债表和利润表上的利润和未分配利润是什么回事,两个数之间有什么联系和区别,
资产负债表里只动未分配利润的的 数据 两边最后数据还是没变是什么原理
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
法人私户收款,有什么比例吗?对方不需要给他开发票,小的个体户,
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
老师,要是有差额,写到资产负债表资产的哪项可以改动呢
你这个差额出现的理由是什么