你好,同学,有具体背景吗
某食品厂属于一般纳税人,2016年5月相关资 料如下: 1 )直接用收购发票从农民手中收购农 产品,买价100000元,货已入库,取得增值税专 用发票注明运费2000元,增值税额60元。 2)从 某企业购进生产用辅料(税率为17%),买价 100000元,取得有增值税专用发票,支付运输企 业运费2000元,取得增值税普通发票,货已入库。 3)3月直接从农民手中收购的农产品本月发生变 质损失5400元,损失自产食品成本3000元,成本 扣除率为60%(自产食品所用外购材料的税率均为 17%)。 4)批发食品的不含税销售额为100万元; 零售食品取得的含税销售收入为11700元;赠送给 关系单位自产货物5箱,每箱成本为300元,不含 税售价500元。请计算该企业本月应缴纳的增值税。
某企业为增值税一般纳税人税率为13%,2020年11月,有关生产经营业务如下:1)销售甲产品给某大型商场开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,另外还开具了普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元。2)销售乙产品开具普通发票取得含税销售额28.25万元。3)将试制的一批应税新产品捐赠给希望小学,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。4)销售2015年购买的摩托车5辆,开具普通发票,每辆取得含税销售额为2260元。5)购进货物取得增值税专用发票,注明货款为60万元,进项税额为9.6万元。6)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价为30万元,支付给运输单位的运费为5万元,取得增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。要求计算该企业11月份的应交增值税税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,5月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于对外投资;成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额7.8万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。收购的农产品用于13%税率货物的生产销售。请计算该企业5月份应缴纳的增值税额。
一般纳税人增值税计算案例某企业为增值税一般纳税人,13%税率,某月发生如下业务:1、销售甲品给商场,开具专用发票,注明销售额80万元;另开具普通发票,取得销售运费收入5.8万元。2、销售乙品,取得含税销售额23.2万元。3、将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本20万元,成本利润率10%。该新产品无同类产品市场销售价格。4、销售已用十年的小汽车(购入时未列进项),收取10万元。5、购进货物取得增值税专用发票,注明价款60万元,适用13%税率,货物已验收入库;支付购货运费共计6万元,取得物流公司开具的增值税专用发票。6、从农业生产者手中购进免税农产品一批,支付收购价30万元,农产品验收入库。7、本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
一般纳税人增值税计算案例 某企业为增值税一般纳税人,13%税率,某月发生如下业务: 1、销售甲品给商场,开具专用发票,注明销售额80万元;另开具普通发票,取得销售运费收入5.8万元。 2、销售乙品,取得含税销售额23.2万元。 3、将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本20万元,成本利润率10%。该新产品无同类产品市场销售价格。 4、销售已用十年的小汽车(购入时未列进项),收取10万元。 5、购进货物取得增值税专用发票,注明价款60万元,适用13%税率,货物已验收入库;支付购货运费共计6万元,取得物流公司开具的增值税专用发票。 6、从农业生产者手中购进免税农产品一批,支付收购价30万元,农产品验收入库。 7、本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 计算该企业当月应缴纳的增值税税额。 能不能详细解答
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?