你好,这个餐桌是职工食堂的吗?
老师,有事请教 有家小规模软件公司。5月15日签订一份合同定制一套软件,合同金额是12000元含税价格,5月18日转入公司银行卡预付3600元开发费,8月14日转入第二笔款6000元,在9月4日转入尾款2400元。公司是在8月21日开具增值税发票12000元,含税金额是349.51元。 1.以上怎么做记账分录 2.申报时如何城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,增值税,印花税,企业所得税分别怎么填写。
大学生王红应聘到家香酒业公司从事出纳工作,在经过了一个月的短暂培训后,熟悉了出纳岗位的工作职责及主要工作内容,于2019年8月末接管出纳工作,该公司2019年8月末库存现金余额为2000元,9月发生有关库存现金业务如下: (1)9月1日,签发现金支票一张,从银行提取3000元以备零星开支。 (2)9月4日,行政办公室购买办公用品,以现金400元付讫。 (3)9月10日,销售部李华出差,预借差旅费1500元,以现金支付 (4)9月12日,李华出差回来报销差旅费1800元,差额以现金补付。 (5)9月20日,清查库存现金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,现金短缺原因查明,为出纳员王红工作失误造成,由其负责赔偿,尚未收到王红赔款。 (7)9月23日,收到王红现金赔款。 (8)9月末,该公司库存现金余额应为多少? 要求:根据上述业务(1)—(7)编制会计分录,并计算月末库存现金的余额
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,是一般纳税人。2人合伙制,其中一个老板叫海燕兼出纳,另一个老板管运输。海燕老板自己有一个瑞东物资贸易公司,两家公司有业务往来的。情况是这样的,去年12月海燕老板的妹妹晓燕在我公司开了一张专票,购买方是芜湖融汇化工有限公司,金额是157758元,今年1月份我公司出纳收到融汇化工公司的承兑163476.49元。出纳就把157758元直接留给她妹妹了,再把余额5718.49元打入常鑫运输公司的公账,老师,这个业务不会做分录?
老师,我运输公司购买一辆重型牵引半挂车。7月14付订金3万,8月26日付余款148000元及用现金付运费10300元,9月11日用现金付车辆购置税7876.10元及用银存付车船费141.67元。我这样写分录: 摘要付订金 借应付账款30000 贷银行存款30000 摘要付购车余款 借应付账款148000 贷银行存款148000 摘要′现金付运费 借主营业务成本一运费10300 贷库存现金10300 老师,购置税和车船税不会写分录,教下! 我是公司的内账会计,外账请代账公司做了。
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
对方开专票给我方,月底对方要做废专票,我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后,对方才能作废?
老师小规模,4季度报表错误,财务报表已更正,但是所得税报表不让更正
老师,我公司是车队,要转让一台车给个人,请问分录怎样做呢?
居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛?
老师,我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司,那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊,但是这个钱呢又是后面进账,又是进到了就是从亚马逊卖了之后,他提现就是提到了这个香港公司对对公账户,然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照,因为在亚马逊平台有很多个站点,但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
老师,你好,是的。
你好,9月12号借应付职工薪酬福利费, 贷银行 退回来借银行 贷应付职工薪酬, 九月24重新购买,借应付职工薪酬利费, 贷银行 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
老师,我以为是做固定资产呢?
可以打也可以做固定资产的固定资产的次月折旧折旧到福利费
老师,这个桌子是我公司买了商铺,这次装修弄了个餐厅,我也不知道是不是职工食堂,不过都己经有员工在里面用餐了。
哦,你单位职工都去吃饭,这个就是职工食堂。
哦,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。