你好,这个餐桌是职工食堂的吗?

大学生王红应聘到家香酒业公司从事出纳工作,在经过了一个月的短暂培训后,熟悉了出纳岗位的工作职责及主要工作内容,于2019年8月末接管出纳工作,该公司2019年8月末库存现金余额为2000元,9月发生有关库存现金业务如下: (1)9月1日,签发现金支票一张,从银行提取3000元以备零星开支。 (2)9月4日,行政办公室购买办公用品,以现金400元付讫。 (3)9月10日,销售部李华出差,预借差旅费1500元,以现金支付 (4)9月12日,李华出差回来报销差旅费1800元,差额以现金补付。 (5)9月20日,清查库存现金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,现金短缺原因查明,为出纳员王红工作失误造成,由其负责赔偿,尚未收到王红赔款。 (7)9月23日,收到王红现金赔款。 (8)9月末,该公司库存现金余额应为多少? 要求:根据上述业务(1)—(7)编制会计分录,并计算月末库存现金的余额
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,是一般纳税人。2人合伙制,其中一个老板叫海燕兼出纳,另一个老板管运输。海燕老板自己有一个瑞东物资贸易公司,两家公司有业务往来的。情况是这样的,去年12月海燕老板的妹妹晓燕在我公司开了一张专票,购买方是芜湖融汇化工有限公司,金额是157758元,今年1月份我公司出纳收到融汇化工公司的承兑163476.49元。出纳就把157758元直接留给她妹妹了,再把余额5718.49元打入常鑫运输公司的公账,老师,这个业务不会做分录?
老师,我运输公司购买一辆重型牵引半挂车。7月14付订金3万,8月26日付余款148000元及用现金付运费10300元,9月11日用现金付车辆购置税7876.10元及用银存付车船费141.67元。我这样写分录: 摘要付订金 借应付账款30000 贷银行存款30000 摘要付购车余款 借应付账款148000 贷银行存款148000 摘要′现金付运费 借主营业务成本一运费10300 贷库存现金10300 老师,购置税和车船税不会写分录,教下! 我是公司的内账会计,外账请代账公司做了。
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
老师,你好,是的。
你好,9月12号借应付职工薪酬福利费, 贷银行 退回来借银行 贷应付职工薪酬, 九月24重新购买,借应付职工薪酬利费, 贷银行 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
老师,我以为是做固定资产呢?
可以打也可以做固定资产的固定资产的次月折旧折旧到福利费
老师,这个桌子是我公司买了商铺,这次装修弄了个餐厅,我也不知道是不是职工食堂,不过都己经有员工在里面用餐了。
哦,你单位职工都去吃饭,这个就是职工食堂。
哦,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。