你好。是正常计提借管理费用等社保。 贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。

老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
老师,我们是建筑公司,有两个工程师挂靠在我们公司,但他们在我们公司是没有工资的,公司每个月只给他交纳个人承担部分的社保,这个分录该怎么写?我是做外账
我们公司有挂靠社保的费用由我们全部承担,个人承担的这部分怎么做账合适?
我们建筑公司有挂靠人员,他们的社保单位部分跟个人部分我们公司全额承担,不发工资给他们,这种要怎么做分录
建筑行业挂靠我公司社保的人员,公司给他全部承担社保部分,这类人员挂在什么部门比较好?
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么