如果审计要求整改,那么需要按照以下步骤处理: 1.了解具体问题:需要明确审计提出的具体问题是什么,例如入账不规范、没有合理分摊等。 2.进行数据分析:根据审计提出的问题,查看相关的账目和数据,了解去年投影仪的购置、使用和处置情况。 3.确认问题:根据数据分析结果,确认是否存在入账不规范、没有合理分摊等问题。 4.制定整改方案:根据确认的问题,制定整改方案。如果入账不规范或没有合理分摊,可以采取以下整改措施: a) 重新分类和调整账目:将去年投影仪的购置费用重新分类,将其归入固定资产或成本中,并相应调整去年和今年的账目。 b) 进行合理分摊:根据固定资产或成本中归类,采取适当的分摊方法,将购置费用分摊到每个月中。在整改期间,可能需要调整财务报表,以使其符合相关会计准则和规定。 c) 更新相关制度和流程:针对审计发现的问题,审视和更新公司的相关制度和流程,以确保类似问题不再发生。 5. 执行整改措施:根据制定的整改方案,采取相应的整改措施,并确保整改措施得到有效执行。 6. 沟通和确认:与审计机构或相关监管部门沟通整改措施和结果,并获得其确认和支持。 7. 记录和存档:将整改过程和结果进行记录和存档,以备后续查阅和参考。

2020年3月,审计人员对A企业进行审计时发现,该企业于2019年10月从上海机床厂购进需要安装的机床一台,买价56万元,共发生运杂费3000元,安装费2000元,固定资产于10月份运达企业,当月安装完成投入使用。企业固定资产账簿记录固定资产增加56万元。该企业按双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值率5%A企业于当月开始计提折旧,请分析上述业务存在那些问题,A企业账务处理对当年利润造成的影响,并编制调整分录
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
审计就说我们不规范呢,需要把投影仪进入固定资产,分摊到每个月中去
都可以 金额是多少呢
价值6080 我们是民办非企业机构
计入固定资产就可以了
那就是在9月的账务处理上先冲销原来的分录,再记账到固定资产,再分摊折旧 对吧
嗯 这样操作就可以