您好,这个负债表可能是重分类过的数据,您看一下预收那个科目是不是也不一样
老师,我这个账在金蝶软件生成资产负债表查看,发现资产期末合计数不等于负债➕所有者权益的期末合计数。我要怎么查那里出的问题?
老师好 我们使用的财务软件是金蝶 请问一下 我所有银行账户包括现金 现金余额应该是2155这个金额 但是结账后首页这里显示银行存款2255 怎么两边不一样呢?
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
老师,请问,我应收账款的余额都是0的,为什么资产负债表上有金额出现的啊,而且我看了科目余额表,科目余额表上的应收账款也是0,但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的,金额为:113680,资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额,这是咋回事啊? 看以下图
老师,请问,我应收账款的余额都是0的,为什么资产负债表上有金额出现的啊,而且我看了科目余额表,科目余额表上的应收账款也是0,但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的,金额为:113680,资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额,这是咋回事啊? 看以下图
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗
老师,预收账款是没有金额的,
您好,那您看应付是不是跟科目余额表不一样, 重分类一般是以下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
老师,我找到原因了,是因为有2个应收账款的明细金额,金蝶没有加上去,漏了这个数据,所以导致金额对不上,那这样要怎么样弄啊
您好,这个负债表是自动生成的,还是手工做的
是金蝶自动生成的啊
您好,不好意思,刚才有事走开了,没有及时回复您还请原谅。 这个您问下金蝶客服是不是报表自动生成的公式不对了,负债表平不平啊,您说少了个应收款明细
老师,没有关系,是金蝶出问题了,导致漏算了,就是我手动改要怎么样才能使报表平呢?
您好,这个报表手工改问下客服哈,我也用的金蝶KIS专业版,他不会重分类,我都是手工做的负债表,系统里能不能改我不清楚不能误 导您,请原谅
老师,我现在不要金蝶里面的报表了,我也要自己做的报表,我想问的是这个数据要怎么样手动才能平啊
您好,导出科目余额表,把往来科目进行重分类就可以了,您给个邮箱,我把我们的报表发给您,我们记录了重分类过程
好的,老师,太谢谢你了,891620370@qq.com
您好,邮件发送了,有问题在这里留言哈,邮箱信息看不到,哈哈