您好,这个负债表可能是重分类过的数据,您看一下预收那个科目是不是也不一样

老师,社保新增人员中户籍类型怎么划分的,比如说缴纳的是深圳的社保,但员工是珠海城镇户口,那应该怎么填户籍类型?
老师医院开的住院费用的发票怎么记会计科目了?
老师,预付账款的借方是不是可以调整到应付账款的贷方
老师,我公司目前申报的收入为0,如果我12月申请为一般纳税人,前4-11月取得专票还能抵扣吗?
老师好,如何查询对方企业是不是一般纳税人呢
请问老师,公司买车,当月开的发票可以抵当月的增值税吧?
老师好,要开票。合同写着是浙江日报报业集团,,但是发票要开浙江日报报业集团(浙江日报社),,,能开吗?
老师 我之前有一个环评费用计入在建工程了 7万元 而且转入固定资产了我现在才知道这个费用还有几万没转呢 ,后面人家给我要是开了86000元发票我怎么做账呢
老师。能发一张个体户核定征收税率表吗
老师,我们为施工项目购买商业险,如何入账?
老师,预收账款是没有金额的,
您好,那您看应付是不是跟科目余额表不一样, 重分类一般是以下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
老师,我找到原因了,是因为有2个应收账款的明细金额,金蝶没有加上去,漏了这个数据,所以导致金额对不上,那这样要怎么样弄啊
您好,这个负债表是自动生成的,还是手工做的
是金蝶自动生成的啊
您好,不好意思,刚才有事走开了,没有及时回复您还请原谅。 这个您问下金蝶客服是不是报表自动生成的公式不对了,负债表平不平啊,您说少了个应收款明细
老师,没有关系,是金蝶出问题了,导致漏算了,就是我手动改要怎么样才能使报表平呢?
您好,这个报表手工改问下客服哈,我也用的金蝶KIS专业版,他不会重分类,我都是手工做的负债表,系统里能不能改我不清楚不能误 导您,请原谅
老师,我现在不要金蝶里面的报表了,我也要自己做的报表,我想问的是这个数据要怎么样手动才能平啊
您好,导出科目余额表,把往来科目进行重分类就可以了,您给个邮箱,我把我们的报表发给您,我们记录了重分类过程
好的,老师,太谢谢你了,891620370@qq.com
您好,邮件发送了,有问题在这里留言哈,邮箱信息看不到,哈哈