齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,金额大吗?这个是自己的房屋吗?
不是自己的房子,租的三层的楼,47000
你好,做长期代餐费用完工的次月开始分摊。
分摊多久呢,能不能当期全部做成本
最低分摊三年,完工的次月开始分摊。
一次做金额比较大吧,你看一下会不会收入大于成本
不是的,收入大,这会就是没有成本票,我想的可以一次入成本不?
可以的,可以这么做的。
你好,问一下,小规模纳税人应交增值税借方余额25块钱,怎么处理?
你好,你查一下什么原因,是多交了税款吗?如果是的话,以后留着可以继续抵扣。
可能就是每个月以前的金税盘和电子税务局提取的数字差一点差一点,积累了那么多
你好,放到营业外支出里面的。
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老师,你好 师承公证费计入什么科目
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老师,5月份销售产开票15140元,数量不变,已结转主营业务成本,6月份客户要求红冲,重新开17740元发票,请问6月份重开发票后涉及到多少笔分录,如何填写
请问缴纳五险一金的分录是什么
老师:小规模纳税人的免税增值税可以直接计入营业外收入吗?
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不是自己的房子,租的三层的楼,47000
你好,做长期代餐费用完工的次月开始分摊。
分摊多久呢,能不能当期全部做成本
最低分摊三年,完工的次月开始分摊。
一次做金额比较大吧,你看一下会不会收入大于成本
不是的,收入大,这会就是没有成本票,我想的可以一次入成本不?
可以的,可以这么做的。
你好,问一下,小规模纳税人应交增值税借方余额25块钱,怎么处理?
你好,你查一下什么原因,是多交了税款吗?如果是的话,以后留着可以继续抵扣。
可能就是每个月以前的金税盘和电子税务局提取的数字差一点差一点,积累了那么多
你好,放到营业外支出里面的。