根据您提供的信息,您的公司主要从事代打工资、代扣社保等第三方服务业务,并从中赚取中间费用。对于您收到发票后的会计处理,具体应该记入哪个科目取决于您的公司如何组织和管理其账务。 如果您的公司将其代打工资、代扣社保等服务视为主营业务,并且从中赚取的中间费用是主营业务收入的主要来源,那么您可以将这些费用记入“主营业务成本”科目。这样处理可以更准确地反映公司的主营业务成本和收入情况。 如果您的公司将其代打工资、代扣社保等服务视为其他辅助业务或附加服务,并且从中赚取的中间费用不是主营业务收入的主要来源,那么您可以将这些费用记入“其他业务成本”科目。这样处理可以更准确地反映公司的其他业务成本和收入情况。

你好,老师,我们现在有个建筑劳务公司是这样的:有一部分收入是项目部代发的人工工资,还有一部分收入是使用机械设备给的工程款,成本的话主要就是支付工人的工资,和购买机械设备用的耗材,这样的公司要做账的话应该用什么样的科目来核算收入和成本呢?还是用主营业务收入,和主营业务成本吗?还是用其他的什么科目,恰当点呢?
老师,我们是测绘公司,属于技术服务类,想问一下我们在做项目的时候,项目的相关成本(主要是人员工资和餐费,住宿费)是直接放主营业务成本还是要设成工程施工来统计成本,还有收入我是直接入的主营业务收入核算
老师,就是这个公司没有库存,属于中间代理商,直接从厂家发货给下面的公司。第一块:收到厂家的服务费记入主营业务收入~服务费,第二块:支付给业务员的结算计入了销售费用。第三块:支付给别的公司的商业补款应该计入销售费用?还是主营业务成本里面?我不明白。
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
你好老师,问你一下,我公司主要是做第三单业务的,就是给人代打工资,代扣社保,主要做服务的,赚取中间得用,我现在收到的这个发票我应该直接计入成本类科目,还是记住入主营业务成本?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
这是我收到的发票,我应该怎么入账
这个是我收到的发票,我应该怎么记
这个看是什么支出了 是成本还是啥事
是技术服务的成本
入账后怎么结转成本
借主营业务成本 贷银行存款
那我月底如何结转成本?
看实际成本是多少哦
金蝶迷你版在哪儿看成本
你们账上的成本你们自己没有统计吗
我们就用金蝶迷你版,这个上面不知道哪儿看成本
这个是你主动做成本的 你做账得知道你的成本是多少
那你给我说一下结转成本的分录
收入用结转吗?
借主营业务成本 贷库存商品等科目 要结转损益的