这种情况在一定程度上是有风险的。首先,预付款项的金额较大,如果该款项不能及时转化为销售收入,那么可能会导致公司的现金流出现问题。其次,如果该款项被视为公司资产的一部分,那么公司的总资产将会被虚增,可能会导致公司在经营决策上出现误判。 此外,如果该款项被视为预付款项,那么公司需要承担一定的利息和银行手续费等成本,这可能会对公司的财务状况造成一定的影响。因此,建议公司在处理这种预付款项时,应该谨慎考虑,并采取适当的措施来降低风险。 具体来说,公司可以考虑以下几点: 1.与客户签订正式的合同,明确预付款项的性质、用途、支付时间等事项,以确保双方的利益和权益得到保障。 2.加强与客户的沟通和协调,及时了解客户的经营情况和财务状况,以避免出现坏账或欠款等风险。 3.对预付款项进行定期审计和监督,以确保其真实性和完整性。 4.在公司内部建立完善的财务管理制度和风险控制机制,以降低财务成本和风险。 总之,公司应该对预付款项进行全面、细致的考虑和评估,以确保其对公司财务状况和经营决策的影响最小化。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师好,公司总资产700万的样子,有个大客户老板的朋友预付了一百多万元在公司,实际上给我们周转的,后面每个月发生的业务有按对账金额付加工款给我们,挂了快一年了这种有见险吗?
各位老师大家下午好,我们公司有三个股户,然后有一次公户付款给其他公司,然后对方公司的老板又把款项私户退给我们公司其中一个老板私账上,然后我们公司这个老板又以注册资本金的形式进账到公司公户,这里面是不是这个老板把这8万元归成自己的钱了,这样理解对吗,请各位老师指点一下,谢谢
您好,老师,分公司非独立核算,工资和社保都是在分公司发放,分公司做计提,总公司拨款发放,总公司没有工资和社保,还需要在总公司账套里做一遍工资计提和发放吗?
老师,麻烦帮我看下,我这个怎么回事呢,这个季度是亏损的,怎么有税额呢
老师,公司购入一批产成品无加工后直接销售,分录 借:库存商品 (料工费+外购金额)贷:生产成本(料工费) 贷:应付账款(外购金额);产成品出库:借营业成本 贷:库存商品 是这样吗?
季度不满30万免交增值税,应交增值税贷方余额怎么处理?会计登录怎么做?
老师,咨询下实物,就是公司成立两年我计提工资金额比较多,八万多,但是实际没有发放那么多,而且我每个月都申报了个税也是这个金额,那我这报税现在有个附加事项,提示实际发放和计提不一样,这哪里出问题了,我该怎么弄啊老师
老师你好!房屋墙体拆除开发票大类是啥
员工8月份已经离职了,但是工资还没有发给他,个税申报系统中需要做减员吗,还是等发工资的时候在当月申报过他工资后在做减员呢
房产税城镇土地使用税,10月申报,9月要计提吗,不计提行吗
老师,之前租房已摊销,退款不租后,红冲已摊销费用导至管理费用负数,这样可以吗?
2024年产值是4087万,2025年产值是3800万,那么预计增速是多少百分比,怎么算的谢谢老师
我主要关注的是税务风险,税务报表申报上去税务这边会预警吗?
这个一般是没事的
我就是担个公司总资产不多,还挂有预付款一百多万,怕引起税务的注意存在风险。
那这个尽量少一点吧
用什么好的方法处理吗?主要应收款也不多只有50多万,应收多的话可以合并在一起处理。
同学你好 这个没有好办法 尽量少付
主要是给到公司周转的,我们那时候买厂房钱不够,他们打过来的,主要备注货款,可以把这笔钱转到借款上面吗?
那你们做预收账款也可以