这种情况在一定程度上是有风险的。首先,预付款项的金额较大,如果该款项不能及时转化为销售收入,那么可能会导致公司的现金流出现问题。其次,如果该款项被视为公司资产的一部分,那么公司的总资产将会被虚增,可能会导致公司在经营决策上出现误判。 此外,如果该款项被视为预付款项,那么公司需要承担一定的利息和银行手续费等成本,这可能会对公司的财务状况造成一定的影响。因此,建议公司在处理这种预付款项时,应该谨慎考虑,并采取适当的措施来降低风险。 具体来说,公司可以考虑以下几点: 1.与客户签订正式的合同,明确预付款项的性质、用途、支付时间等事项,以确保双方的利益和权益得到保障。 2.加强与客户的沟通和协调,及时了解客户的经营情况和财务状况,以避免出现坏账或欠款等风险。 3.对预付款项进行定期审计和监督,以确保其真实性和完整性。 4.在公司内部建立完善的财务管理制度和风险控制机制,以降低财务成本和风险。 总之,公司应该对预付款项进行全面、细致的考虑和评估,以确保其对公司财务状况和经营决策的影响最小化。

老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,我们老板最近上了钉钉Boss软件管理系统。其中,发生了一笔业务,因为情况紧急,需要付一笔钱。然后,就有员工把这笔钱付给了 对方的客户。为了如实反应这项业务,老板在付款业务里面加了一项员工垫付科目。老板的这个做法合适吗?
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师好,公司总资产700万的样子,有个大客户老板的朋友预付了一百多万元在公司,实际上给我们周转的,后面每个月发生的业务有按对账金额付加工款给我们,挂了快一年了这种有见险吗?
老师,初级会计成绩怎么复核
老师,公司旧车要出售都需要什么手续
2025年汇缴收入30万,工资加三项20万,剩下的10万可以以一次性固定资产扣除的方式抵扣吗
客户自提货物exw,出口退税有影响吗
请问那位老师指导下,开票系统那里销售方银行信息怎么操作才能每次开票都显示出来
二手车公司,车子收回来过户到公司,车子卖到外地去,需要我方公司先开普票1%税率,然后车子再到车管所去过户开二手车交易票,普票和交易票金额一致,买方一致(外地过户要求就是先普票再交易票),两张票开出来之后,电子税务里面发票统计金额就是交易票金额加普票不含税金额的合计,那么一个季度过后,申报增值税时,这两张票会重复算税吗?如果不,具体怎么操作?
老师好,制造业单位收到汽油发票不用交印花税税的吧
老师好! 营业执照注销,信息公示期昨天已到,但线上没有任何下一步提示,请问是需要去工商局线下办理需要提供什么资料,税务已经完成清税。 谢谢!
老师:我想请教一下,我们购买的垫片不开票价是4600元,如果开票另加7个点计322元。税点付对方私户上,对方让我们对公转账4600元,给我们开票4600元。我说一起对公付4922元,给我们开4922元的发票。对方不原意。这样我们是不是不划算。
2023年搅拌站生产混凝土,由自有车队配送,车队不对外运输,这是混合销售吧?另砂浆适合简易征收吗?
我主要关注的是税务风险,税务报表申报上去税务这边会预警吗?
这个一般是没事的
我就是担个公司总资产不多,还挂有预付款一百多万,怕引起税务的注意存在风险。
那这个尽量少一点吧
用什么好的方法处理吗?主要应收款也不多只有50多万,应收多的话可以合并在一起处理。
同学你好 这个没有好办法 尽量少付
主要是给到公司周转的,我们那时候买厂房钱不够,他们打过来的,主要备注货款,可以把这笔钱转到借款上面吗?
那你们做预收账款也可以