您好,这个的话是属于营业外支出,这个就可以的,不用开票

山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数为160人,资产总额为5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下(1)取得销售收入2000万元。(2)发生销售成本700万元(3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。(4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。(5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。(6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数160人,资产总额5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下(1)取得销售收入2000万元。(2)发生销售成本700万元(3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。(4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。(5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。(6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益3
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数为160人,资产总额为5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下 (1)取得销售收入2000万元。 (2)发生销售成本700万元 (3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。 (4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。 (5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。 (6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了企业所得税)。 (7)计入成本、费用中的实发工资总额120万元,职工工会经费2万元,职工福利费20万元,职工教育经费10.6万元。 (8)山东宏远有限公司在A、B两国设有分支机构。在A国机构的税后所得为32.2万元,A国全业所得税税率为30%;在B国机构的税后所得为30万元,B国企业所得税税率为20%。在AB两国已分别缴纳所得税13.8万元、7.5万元。假设A、B两国应税所得额的计算与我国税法相同。山东宏远有限公司选择“分国(地区)不分项”的方法来计算其来源于境外的应纳税所得额。 山东宏远有限公司2019年度无以前年度亏损(2014年至2018年均无亏损),在2019年共预缴企业所得税42.55万元,其中2019年度前三个季度已经预缴企业所得税28.1625万元,第四季度应预缴企业所得税14.3875万元。另外,该公司为员工缴纳各类基本社会保障性缴款50万元,未缴纳补充养老和医疗保险,为员工缴纳住房公积金30万元,未超过当地政府规定的标准。 要求:1、计算山东宏远有限公司应补(退)缴的企业所得税。 2、对
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数为160人,资产总额为5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下 (1)取得销售收入2000万元。 (2)发生销售成本700万元 (3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。 (4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。 (5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。 (6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了企业所得税)。 (7)计入成本、费用中的实发工资总额120万元,职工工会经费2万元,职工福利费20万元,职工教育经费10.6万元。 (8)山东宏远有限公司在A、B两国设有分支机构。在A国机构的税后所得为32.2万元,A国全业所得税税率为30%;在B国机构的税后所得为30万元,B国企业所得税税率为20%。在AB两国已分别缴纳所得税13.8万元、7.5万元。假设A、B两国应税所得额的计算与我国税法相同。山东宏远有限公司选择“分国(地区)不分项”的方法来计算其来源于境外的应纳税所得额。 山东宏远有限公司2019年度无以前年度亏损(2014年至2018年均无亏损),在2019年共预缴企业所得税42.55万元,其中2019年度前三个季度已经预缴企业所得税28.1625万元,第四季度应预缴企业所得税14.3875万元。另外,该公司为员工缴纳各类基本社会保障性缴款50万元,未缴纳补充养老和医疗保险,为员工缴纳住房公积金30万元,未超过当地政府规定的标准。 要求:1、计算山东宏远有限公司应补(退)缴的企业所得税。 2、对山东宏远有限公司2019年度的递延所得税费用进行账务处理。 3、对山东宏远有限公司2019年第四季度的预缴企业所得税进行账务处理。 4、对山东宏远有限公司2020年5月15日的企业所得税汇算清缴进行账务处理。 5、山东宏远有限公司2020年1月12日对2019年第四季度的预缴企业所得税进行纳税申报,填写2019年第四季度的“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表”。
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数为160人,资产总额为5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下(1)取得销售收入2000万元。(2)发生销售成本700万元(3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。(4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。(5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。(6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益30万元(已在
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
A企业的法人是老板姐姐,B民非企业俱乐部的法人是老板本人。有没有问题?
这个是不影响的,你好