你好 借银行存款9 贷主营业务收入 应交税费 按九万结转成本
老师,我们是购买方,2020年收到对方9%,价税合计5万,2021年4月又收到9%,合计5万的发票。现在发现税率开错,已经开具红字发票,现在又开具正确的专用发票,合计金额为10万,税率为6%。因为税率不同了,之前结转的主营业务成本是91743.12,现在的主营业务成本是94339.62,那这个多出来的成本怎么处理
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,你好,我公司签了9份商品房购买合同,合计总价为1000万,在付认购金时已支付200万,剩下尾款为800万,开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理,合同、发票、付款口径不一致
老师,我們是个体户的,合同金额是10万的,是分批收款的,收了9万也开了9万的发票,余尾款1万未收款未开票的,那么我这个如何做账务处理比较合适,按照合同总金额结转成本还是按照开票的9万结转成本昵
老师,我们是工程公司,我收到了1000万的成本票,对方按照合同付了149万的工程款,我们暂时未给对方开票,请问这个怎么做账
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
好的,那么余1万到时候开票再结转剩余成本,可以的是吧
你好对的 是这么做的
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快
老师,还有一个疑问就是,公司购买一台电脑的,让员工自己购买报销的,但是员工开票开个人发票了,然后公司也给报销了,那这样如何做账务处理啊?
发票退回去,重新开单价是10,000的话做固定资产借固定资产贷,其他应付款 借其他应付款贷银行存款
时间已经过了一个月,系统不同意重新开了
你好,销售方联系不上吗?
是的,已经是重新开不了的
你就正常做固定资产按月折旧,但是抵扣不了所得税。
借:固定资产-電腦,贷:银行存款,那么当月需要计提折旧吗?如果计提分三年计提每个月的金额是一样的吗?计提分录借:管理費用,贷:固定资产-累计折旧,是这样的吗?如果抵扣不了所得税到时候个体户汇算清缴是不是需要纳税调增
次月折旧最低分摊三年借管理费用 贷累计折旧 汇算清缴是不允许抵扣的
贷方这样直接写累计折旧分录的话,固定资产科目岂不是不会自动减少吗?那么分摊金额如何算昵,是不是按照总金额除了36个月的?
固定资产就是不减少,因为你在使用呀 为什么要减少固定资产,它的原值一直都是这个1万
好吧,那么分摊金额是要怎么算,等到分摊3年后又需要如何处理昵,
原值-残值)/12/3 残值率自己设置0-5%
只要固定资产都在,你的固定资产就不用处理,如果是销售出去,再做固定资产清理
好的,谢谢我慢慢了解下
不用客气,周末愉快