根据您提供的信息,您在去年的汇算清缴时未对某项成本进行调整,而该成本在今年被税局要求进行调整。您在填写纳税调整项目明细表时,可能影响了减免所得税优惠明细表中的减免所得税金额。 首先,您需要确认去年该成本票不够的原因以及是否符合税法规定。如果该成本票确实符合税法规定,且您在汇算清缴时未进行调整,那么您需要按照税局的要求进行调整。 在填写纳税调整项目明细表时,您需要根据调整的成本金额和适用税率计算出应调增的所得额,并填写在纳税调整项目明细表中。然后,系统会自动根据您填写的调整项目和金额计算出应减免的所得税金额。 根据您提供的信息,您计算出的减免所得税金额与系统自动计算出的金额存在差异。这可能与您的企业所得税率有关。在填写纳税调整项目明细表时,系统会根据您的企业所得税率计算出应减免的所得税金额。如果您的企业所得税率发生变化,那么系统自动计算出的减免所得税金额也会发生变化。 另外,如果您的企业利润总额超过100万,可能也会对所得税的计算产生影响。根据税法规定,企业所得税的税率与利润总额有关。如果您的利润总额超过一定金额,适用的企业所得税税率可能会发生变化。因此,在计算所得税时需要考虑利润总额的影响。 总之,您需要根据税局的要求进行相应的调整,并确认调整的准确性和适用性。同时,您还需要关注企业所得税税率的变化和利润总额的影响,以确保您的企业能够正确计算所得税并符合税法规定。

老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
老师 ,还有去年的所得税政策吗
去年的小微企业的吗
是的,老师
这个自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。