借管理费用 贷累计折旧
计提固定资产折旧 借 累计折旧 贷固定资产 然后借 管理费用 贷累计折旧? 还有一种是不提折旧直接进入费用 借 管理费用 贷 固定资产 这样作对?
固定资产不提折旧费的话。借固定资产,贷现金 。借成本,贷固定资产。是这样记吗
借:固定资产清理108880累计折旧29720贷:固定资产138600借:银行存款88000贷:固定资产清理88000借:营业外支出20880贷:固定资产清理20880这样对吗。
老师 固定资产 直接借 固定资产 贷 银行 然后下月 借 什么费用 贷 累计折旧 是这样吗
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
记固定资产时,借固定资产贷银行,折旧借管理费用,贷累计折旧 是这样吗
对,没错了,就是这么做的
折旧时的这个管理费用记啥费用呢
计入管理费用,折旧费就可以
就是借管理费用-折旧费 贷累计折旧 是吧
对的,没错,就是这么做的
那固定资产还是有余额是吧,
固定资产的余额就固定资产减去累计折旧的余额
那如果固定资产是10万,累计折旧也是10万,固定资产就没余额了吗
对,就说明折旧没有了
如果内账的话能一次性折旧吗
内账的话也不建议这么做的
什么标准来忘记了,
您说的标准是什么意思 折旧年限吗
对的忘记了
你那个具体是什么资产呀?
一些个设备之类的
(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。