借管理费用 贷累计折旧
固定资产不提折旧费的话。借固定资产,贷现金 。借成本,贷固定资产。是这样记吗
借:固定资产清理108880累计折旧29720贷:固定资产138600借:银行存款88000贷:固定资产清理88000借:营业外支出20880贷:固定资产清理20880这样对吗。
老师 固定资产 直接借 固定资产 贷 银行 然后下月 借 什么费用 贷 累计折旧 是这样吗
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借:固定资产贷:银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
记固定资产时,借固定资产贷银行,折旧借管理费用,贷累计折旧 是这样吗
对,没错了,就是这么做的
折旧时的这个管理费用记啥费用呢
计入管理费用,折旧费就可以
就是借管理费用-折旧费 贷累计折旧 是吧
对的,没错,就是这么做的
那固定资产还是有余额是吧,
固定资产的余额就固定资产减去累计折旧的余额
那如果固定资产是10万,累计折旧也是10万,固定资产就没余额了吗
对,就说明折旧没有了
如果内账的话能一次性折旧吗
内账的话也不建议这么做的
什么标准来忘记了,
您说的标准是什么意思 折旧年限吗
对的忘记了
你那个具体是什么资产呀?
一些个设备之类的
(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。