借管理费用 贷累计折旧
固定资产不提折旧费的话。借固定资产,贷现金 。借成本,贷固定资产。是这样记吗
借:固定资产清理108880累计折旧29720贷:固定资产138600借:银行存款88000贷:固定资产清理88000借:营业外支出20880贷:固定资产清理20880这样对吗。
老师 固定资产 直接借 固定资产 贷 银行 然后下月 借 什么费用 贷 累计折旧 是这样吗
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借:固定资产贷:银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
记固定资产时,借固定资产贷银行,折旧借管理费用,贷累计折旧 是这样吗
对,没错了,就是这么做的
折旧时的这个管理费用记啥费用呢
计入管理费用,折旧费就可以
就是借管理费用-折旧费 贷累计折旧 是吧
对的,没错,就是这么做的
那固定资产还是有余额是吧,
固定资产的余额就固定资产减去累计折旧的余额
那如果固定资产是10万,累计折旧也是10万,固定资产就没余额了吗
对,就说明折旧没有了
如果内账的话能一次性折旧吗
内账的话也不建议这么做的
什么标准来忘记了,
您说的标准是什么意思 折旧年限吗
对的忘记了
你那个具体是什么资产呀?
一些个设备之类的
(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。