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老师,您好,我是事业单位幼儿园食堂会计,我们是提前收孩子一个月饭费,当月吃饭的饭费计入收入,下个月家长再付款。我现在预收账款对不起来,不知道如何排查。(例如一共10个孩子,每个孩子每月400元,我的预收应该是4000元。当月孩子们饭费2000结转了收入。下个月家长再付2000。)我当月的预收账款余额应该是2000元 ,再加家长下个月付的2000,刚好还是原来的4000。可是现在我不是4000啦。我应该从哪里入手查账呢?

2023-10-24 23:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 23:22

同学您好,首先核查下是期初就有的问题,还是本月才出现的问题

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快账用户3146 追问 2023-10-24 23:24

幼儿园已经开业8年了。我是刚接了一个月,我今天看了期初就有问题。每年都有毕业,又有新入园的孩子。我感觉自己无从下手

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齐红老师 解答 2023-10-24 23:32

那就是期初的问题哟,这种的话,这种的话只能按年去排查,没办法一下子核对出来呢

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同学您好,首先核查下是期初就有的问题,还是本月才出现的问题
2023-10-24
同学你好 是公办的吗
2024-12-03
同学,您好,容老师仔细看看。
2022-02-10
这种方式 是实际工作中常见的处理,按相关的商品比例结转销售成本。所有的企业只要有销售都 需要结转成本的。 你首先,是要了解你企业的经济流程,然后你的问题不是死盯着那几个科目,你要考虑你账务的完善性,是否包含了企业所有的经济业务。然后还要考虑利润和税收金额 是否合理。
2020-11-14
同学你好: 1、往来你冲销原来的其他应付款,关联单位应挂其他应收款或者其他应付款,同一个往来单位最好在同一个科目下 A:借:其他应付款 -辰诺 22 贷:其他应付款-调账 22 B:借:其他应付款-调账 10 贷:其他应付款-辰诺 10 场地租赁费 借:银行存款(现金 ) 5000 贷:应交税金-增值税-销项税金 238.10(征收率5%) 主营业务收入 4761.9
2020-09-15
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