你好,可以根据面积来分摊的。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适用增值税税率为9%,酒店服务适用的增值税税率为6%。2019年12月,甲公司发生如下业务:(4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧50000元、酒店土地使用权摊销费用200000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入848000元,全部存人银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用元表示)老师你好含税收入中的应交税费怎么算出来是48000?
老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
甲公司为增值税一般纳税人。假定销售商品、和提供服务(经营租赁除外)均为企业的主营业务,都符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。 2019年12月,甲公司发生如下交易或事项: (4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。2x19年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧/20 000元、酒店土地使用权摊销费用65 000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424 000元,增值税税率6%,全部存入银行。 老师,求解会计分录
老师,公司老板以前和私人购买了土地盖酒店,都是个人签字的,后面注册了一个酒店行业的公司,在装修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也没有和老板个人签订租赁协议。购买的土地也没有做在酒店公司里面。这个账务处理是不是不合理
老师,公司老板以前和私人购买了土地盖酒店,都是个人签字的,后面注册了一个酒店行业的公司,在装修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也没有和老板个人签订租赁协议。购买的土地也没有做在酒店公司里面。这个账务处理是不是不合理
养蛇的合作社 有利润需要交所得税吗
老师,因运送甲公司门框途中造成门框摩擦损坏,我公司与甲公司协商,为弥补甲公司订单号120费用损失1000元,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
老师好,比如本月应交增值税是:17510,但是增值税申报表带出来的是:17510.1,多出来的0.1我记营业外支出-其他,摘要写什么
印花税申报错误,已缴费,如果更正申报,计税金额更改为0.会自动退吗
比如题目中单位是2万元, 让写分录 分录的数值是2万元吗?还是20000元?
工商的财务负责人,公司不配合,怎样可以自行变更呢
老师,我们老板进口货物卖给个人,老板让开给其他公司销项票这可以吗
老师,请问资本金是注册资本吗?公司是当时经营只是注册了之后借支,还没有实缴
未开具发票怎么做账?
老师,你好,请教下,个体工商户不是月收入10万,季度30万,免税吗,要怎么核定呢
但是前期入账客房的装修和餐饮的装修都放在了大酒店 发票也是大酒店的 但是现在实际是客房的装修 我现在怎么把酒店的这个关于客房的装修放到客房公司去摊销
你酒店和餐饮不是一个公司吗?
不是 一共是三个公司 就是说酒店是一个公司 里面的餐饮是一个公司 里面的客房是一个公司
你好,那当时全部都是酒店支付的还是怎么了,你说一下业务。
当时整个酒店的装修都是酒店支付的 这个装修包括了餐饮和客房 所有装修款现在放在了酒店 现在要摊销 但是实际应该是客房
借其他应收款,贷长期待摊费用,这个是酒店的, 然后餐饮的, 借长期待摊费用,贷其他应付款。酒店。
这样以后就在客房摊销就行了 以后就是 借管理费用 二级应该是什么 贷 长期待摊费用吗
是 装修费就可以的。
这样把酒店的长期待摊就放在客房公司了是吗 那我需要什么样的附件
对的,是的,委托书,餐饮委托客房付款 发票开给餐饮公司。
餐饮公司需要支付给酒店
酒店这些长期待摊费用已经发票都开给酒店了呢
你好,那退回去重新开的。
这个已经好几个月了 没法退了 而且是好几家的 这个没法重开了呢
那你餐饮没法税前扣除的。
那就是说转这个待摊费用也没意义了是吗 还有别的办法嘛
对的,是的,没有其他的。