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老师,对方公司多开了8250的发票给我,之前开给我公司的发票,我公司都认证抵扣了,那对方现在多开出的这个金额发票怎么处理比较好,我这边需要配合什么嘛

2023-10-27 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-27 12:02

你们开红字信息表,对方给你开红字发票,你单位进项转出

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快账用户2798 追问 2023-10-27 12:05

老师,这个8250不是单独的一张发票,是总的算了多开了这个数,也能这样操作?

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齐红老师 解答 2023-10-27 12:10

不能 那些分开来开 哪个多了开那个

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快账用户2798 追问 2023-10-27 12:24

好滴,明白。

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齐红老师 解答 2023-10-27 12:25

不用客气,工作愉快。

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你们开红字信息表,对方给你开红字发票,你单位进项转出
2023-10-27
同学您好,可以红冲差额部分
2023-11-15
同学你好 你们可以不用红字发票,这个不是必须的
2020-11-26
对的,是的,是这么做的。
2023-04-25
您好,需要我们申请红字发票,他们才给开红票的,然后再开蓝字发票给我们 1)红字信息表的填开 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,可以选择购买方申请和销售方申请 ①购买方申请 分已抵扣和未抵扣两种方式: a当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面 b当选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面
2024-03-13
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