同学,你好 借:管理费用-招待费545 贷:银行存款

老师,年底,公司购买礼品赠送给客户,这种是在个人哪里购买的,没有发票怎么入账了,金额是1488
老师,公司购买的用于送给客户的电子产品和礼品,都有取得专用发票,请问这个费用和对应的税金怎么处理
老师,关于买酒,礼品等送客户的业务招待费,取得专票和普票有区别吗?账务处理又是怎样的,
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
我公司购买一批商品作为一次活动的抽奖礼品赠送给客户了,有普票,请问这个怎么入账?直接进销售费用吗?
发现多缴纳企业所得税了,怎么办
请问老师:小规模纳税人经营租赁业务收租金征收率是3%,现在税收政策是经营租赁业务使用3%征收率减按1%征收增值税,开发票可以直接开具1%的征收率吗
公司是养猪企业,请问要交印花税吗?
公司和消防公司签订的合同印花税税目选择什么?
对方户名是“平安银行平台交易资金待清算专户(抖音) 摘要是,货款提现,这是抖音的收入,通过这个平台的嘛
你好,1月9日收到客户货款10万,,当月既没送货,也没开票,按今年新增值税法,这10万算纳税义务发生时间,1月所属期得报未开票收入10万?是这样吗?谢谢
个体工商户经营所得申报后怎样作废。
老师,12月份已结账报税,今天收到1张红冲发票,是上25年11月份员工出差住宿费发票(已记入费用),这个要怎么处理呢?谢谢老师
老师 请问总分公司怎么报企业所得税?在电局上怎么填报表?是分公司的报表合并到总公司的报表一起报送吗?
员工出差开进来的油费怎样做会计处理
不用视同销售吗?购入的是烟酒
同学,你好 不需要的,实务上直接做管理费用-招待费
为什么其他老师说要视同销售交增值税呢?需要的话,账务处理是怎样的
同学,你好 借:库存商品545 贷:银行存款545 视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
视同销售的这个销售费用和库存商品的金额是多少,一般纳税人
同学,你好 是公允价值,一般市场卖多少钱,这个就是多少钱
借:销售费用 607.7 贷:库存商品 545 应交税费 62.7 是这样子吗
同学,你好 你增值税税率是多少?
13% 一般纳税人
同学,你好 545*0.13=70.85 增值税应该是70.85