在这种情况下,你需要分几步来处理这个问题。首先,你需要确认9月份的运输费用,然后需要处理油款扣减和预付运输费。以下是根据你所描述的情况做出的分录: 1.确认9月份的运输费:借:运输费 50000贷:应付账款 - A车主 50000 2.记录A车主9月在公司油库加油款:借:库存商品 20000贷:应付账款 - A车主 20000 3.扣减油款后还欠A车主30000元:借:应付账款 - A车主 30000贷:库存商品 20000应付账款 - A车主 10000 4.公司预付A车主5000元运输费:借:预付账款 5000贷:银行存款 5000 5.结转预付账款到应付账款:借:应付账款 - A车主 5000贷:预付账款 5000

我这边是一家物流运输公司,主要是用大型罐车运输散装水泥,一车水泥一般净重30多吨,只负责承运,物流公司以低于市场油价的价格向中海油加油站购进柴油,然后以每天的挂牌价加给我在我公司运输的车辆,比如:A车本月水泥运费应付100元,在我公司油站加油40元,我公司扣除油费后应付A车运费60元。问题一:A车按购进价加油是30元,我按市场价扣油40元,油的利润10元账务上该怎么处理?这种行国家是否认可?
老师,甲公司是一家主营A产品的生产和销售的工业企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司采用托收承付结算方式销售一批A产品:并开具增值税专用发票,注明价款300000元,增值税税额48000元;商品已经发出,该批商品由田公司的运输队运输并收取运输费,甲公司开具的增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为320元,上述款项均尚未收到。该批A产品的成本为180000元。【要求】根据上述业务编制会计分录应该怎么写呢
齐红老师,甲公司是一家主营A产品的生产和销售的工业企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司采用托收承付结算方式销售一批A产品:并开具增值税专用发票,注明价款300000元,增值税税额48000元;商品已经发出,该批商品由田公司的运输队运输并收取运输费,甲公司开具的增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为320元,上述款项均尚未收到。该批A产品的成本为180000元。【要求】根据上述业务编制会计分录怎么编写呢
有进出口经营权的星龙外贸公司,2022年10月发生以下经营业务:(1)经有关部门批准从境外进口小轿车30辆,每辆小轿车货价15万元,运抵我国海关前发生的运输费用、保险费用无法确定,经海关查实其他运输公司相同业务的运输费用占货价的比例为2%。向海关缴纳了相关税款,并取得了完税凭证。公司委托运输公司将小轿车从海关运回本单位,支付运输公司运输费用9万元,取得了运输公司开具的增值税专用发票。当月售出24辆,每辆取得含税销售额40.95万元,公司自用2辆并作为本企业固定资产01:57(2)月初将上月购进的库存材料价款40万元,经海关核准委托境外公司加工一批货物,月末该批加工货物在海关规定的期限内复运进境供销售,支付给境外公司的加工费20万元;进境前的运输费和保险费共3万元。向海关缴纳了相关税款,并取得了完税凭证。(已知;小轿车关税税率60%、货物关税税率20%、消费税税率8%)要求:根据以上资料,计算如下项目:1、计算小轿车在进口环节应缴纳的关税,消费税和增值税,(2)计算加工货物在进口环节应缴纳的关税、增值税。(3)计算该公司国内销售环节2022年10月份应缴纳的增值税
有进出口经营权的星龙外贸公司,2022年10月发生以下经营业务:(1)经有关部门批准从境外进口小轿车30辆,每辆小轿车货价15万元,运抵我国海关前发生的运输费用、保险费用无法确定,经海关查实其他运输公司相同业务的运输费用占货价的比例为2%。向海关缴纳了相关税款,并取得了完税凭证。公司委托运输公司将小轿车从海关运回本单位,支付运输公司运输费用9万元,取得了运输公司开具的增值税专用发票。当月售出24辆,每辆取得含税销售额40.95万元,公司自用2辆并作为本企业固定资产01:57(2)月初将上月购进的库存材料价款40万元,经海关核准委托境外公司加工一批货物,月末该批加工货物在海关规定的期限内复运进境供销售,支付给境外公司的加工费20万元;进境前的运输费和保险费共3万元。向海关缴纳了相关税款,并取得了完税凭证。(已知;小轿车关税税率60%、货物关税税率20%、消费税税率8%)要求:根据以上资料,计算如下项目:1、计算小轿车在进口环节应缴纳的关税,消费税和增值税,(2)计算加工货物在进口环节应缴纳的关税、增值税。(3)计算该公司国内销售环节2022年10月份应缴纳的增值税具体
公司不申报法人公司可以吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
老师 25395221.15的千分之二是多少
公司当月发当月工资可以吗,让应付职工薪酬余额为零
运费怎么有这六个点,有些9个点?有啥区别
我们厂是生产匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,写一份会计方案出来,怎么写?目前厂里只有我一个会计,以前也没招过会计。
老师,请问这个公式哪里有错误?
费用票今年的发票能留着明年再入账吗?
财务的身份也可以申请数电发票吧
老师,没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债
谢谢老师细致的解答!这个涉及到应付账款和预付账款,课堂上老师说用一预到底,就是只用预付账款,要怎么做分录呢?
这个我没有你说的课件,就不知道你说的是什么意思了