您好, 是的, 就是这样贴的
老师,清单,你们是发票清单的两联都装订记账凭证吗
装订记账凭证时,需要放银行对账单吗?记账凭证第一页放什么?
你好,装订凭证时记账凭证和原始凭证需要粘贴吗,还是记账凭证和发票回单不用粘贴,直接装订就行?
以前专票六联除了记账联放凭证后面,其他再留存装订一下,现在变成三联的了,请问除了记账联放凭证后,其他还用再单独复印一下单独保存装订不,一般如何做的呢?
凭证的顺序是按什么顺序装订,有流水,有回单,有记账联,有发票联?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
那发票的第二联就留起来就可以了是吗
第二联要给客户的
像我们公司买车的发票,第二联是入库联
这个怎么弄?
这种你留着存档就可以了
发票比我的凭证皮要大?就折叠起来吗?
可以的, 这个没有问题
粘好后,按时间顺序装订就可以了是吧?
是的, 是的,就是这样的