您好,分录没有问题,就是我们要备好资料 ①存货计税成本的确定依据;②企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料;③涉及责任人赔偿的应当有赔偿情况说明;④该项损失数额较大的,应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。
请问老师,这题为何不结转成本? (5)将自行研发的一项专利权出租给丁公司使用,月租金为 10 万元(不含税,税率 6%),当日已收到本月租金。已知该专利 权年摊销额为 12 万元。 4.根据资料(5),下列会计处理正确的是( )。 A.借:银行存款 10.6 贷:主营业务收入 10.6 B.借:银行存款 10.6 贷:主营业务收入 10 应交税费——应交增值税(销项税额) 0.6 C.借:银行存款 10.6 贷:其他业务收入 10 应交税费——应交增值税(销项税额) 0.6 D.借:其他业务成本 12 贷:累计摊销 12 【答案】C
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
请问一下一般纳税人,木业公司。 自己开农产品收购发票,木材。 入库,借原材料 应交税费应交增值税进项9% 贷银行放款 生产领用借生产成本贷原材料 借应交税费应交增值税进项(加计扣除1% 贷生产成本 然后借库存商品 贷生产成本。 销售是木片上面分录对吗?还有需要补充的嘛
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
1.根据资料(1),下列会计处理正确的是0。A.借:原材料100应交税费一应交增值税(进项税额)13.18销售费用2贷:银行存款115.18B.借:原材料102应交税费一应交增值税(进项税额)13.18贷:银行存款115.18C.借:原材料115.18贷:银行存款115.18D.借:原材料113销售费用2.18贷:银行存款115.182.根据资料(2),收回的委托加工物资成本为0万元。A.100B.105C.102.6D.107.63.根据资料(3),下列会计处理表述中正确的是A.甲公司将设备出租属于非日常活动,应当将租金收入计入营业外收入中B.甲公司出租的设备应当作为固定资产C.出租设备的折旧金额应计入其他业务成本中D.当月租金收入影响营业收入的金额为10万元4.根据资料(4),下列会计处理正确的是0,A.借:固定资产清理100累计折旧600固定资产减值准备100贷:固定资产800B.借:银行存款218贷:固定资产清理200应交税费一应交增值税(销项税额)18C.借:固定资产清理100贷:营业外收入100D.借:固定资产清理100贷:
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示