你好,这个都是正常的进项,肯定没问题

为了给2019年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成,正大公司于2018年对公司的固定资产进行了以下三项工作。具体工作内容如下: (1)对一台加工设备进行大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付,此项支出不符合资本化条件。 (2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购买一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本是7200元,企业购买新装置时支付款项7910元,其中增值税进项税额910元。 (3)一台数控机床由于使用性能有些下降,公司决定对其重新安装。该台机床的原始价值为320000元,已提折旧108800元,初始安装成本9000元。安装完毕后,共发生新的安装成本9600元。 问题: 1.上述三个业务中,哪些属于资本性支出业务?并说明理由。 2.构成正大公司资本性支出金额合计数是多少?
为了给2014年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成大通公司于2013年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:(1)对一台加工设备进行了大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付。(2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购入了一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本为7200元,企业购买新装置时支付的价税款合计8190元。(3)为腾出一定的空间,以安装新的设备,公司将一台2012年5月份购买的设备出售。该设备原始价值为38000元,已提折旧14100元,出售所得价款20000元,税款3400元,已存入银行。(4)年末时,大通公司经过考核认定,一项固定资产由于实体发生损坏导致其可收回金额大大降低。经计算可收回金额为83000元,该项固定资产账面净值为112000元,已提减值准备6000元。得分要求:编制各项经济业务的会计分录。
2022年1月份,兴华家电制造公司根据公司董事会的决议,积极推进现有业务,因为软件业务在智能家电发展中的地位越来越重要,公司决定发展软件业务。同时积极申请办理高新技术企业认定。要求:请从税务筹划角度,帮助企业解决以下问题。(1)根据现行税法要求,请提供公司申请高新技术企业认定需要具备哪些条件?请阐述清楚条件要求,以帮助公司审视是否符合条件。(2)假设公司可以享受软件生产企业税收优惠,如果公司拟发展软件业务,那么企业可以利用哪些税收优惠政策并详细说明这些政策的运用。(3)在税收筹划的原则中,你认为最重要的原则是什么?并阐述理由。
2022年1月份,兴华家电制造公司根据公司董事会的决议,积极推进现有业务,因为软件业务在智能家电发展中的地位越来越重要,公司决定发展软件业务。同时积极申请办理高新技术企业认定。要求:请从税务筹划角度,帮助企业解决以下问题。(1)根据现行税法要求,请提供公司申请高新技术企业认定需要具备哪些条件?请阐述清楚条件要求,以帮助公司审视是否符合条件。(2)假设公司可以享受软件生产企业税收优惠,如果公司拟发展软件业务,那么企业可以利用哪些税收优惠政策并详细说明这些政策的运用。(3)在税收筹划的原则中,你认为最重要的原则是什么?并阐述理由。
2022年1月份,兴华家电制造公司根据公司董事会的决议,积极推进现有业务,因为软件业务在智能家电发展中的地位越来越重要,公司决定发展软件业务。同时积极申请办理高新技术企业认定。要求:请从税务筹划角度,帮助企业解决以下问题。(1)根据现行税法要求,请提供公司申请高新技术企业认定需要具备哪些条件?请阐述清楚条件要求,以帮助公司审视是否符合条件。(2)假设公司可以享受软件生产企业税收优惠,如果公司拟发展软件业务,那么企业可以利用哪些税收优惠政策并详细说明这些政策的运用。(3)在税收筹划的原则中,你认为最重要的原则是什么?并阐述理由。
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
我知道没问题,但这种大型设备不是经常发生的业务。可能是10年一遇。一下子拉低了行业税负率,会不会税务来询问情况?
这个有可能是会引起税务局的询问,但是这个也是正常理由,你们可以合理解释一下
也就是说税务无法根据申报作出判断?
我以为税务可以根据进项的构成情况作出合理的判断。
这个肯定不行,肯定是还是得询问你们的
申报表的进项表中有没有固定资产购置这一个申报表?
我申报的时候没见过这个表