您好,不需要单独填写报表

老师,房产企业预售款预缴增值税除了要填写预缴表,增值税申报表主表也要填吗?
老师 分公司需要单独申报企业所得税吗?需要单独申报企业所得税申报表吗?
老师,房地产企业预售房产预交企业所得税在申报时需要填写企业所得税预交申报表的第几行呢?谢谢!
房开企业开具预售款发票 在企业所得税预缴申报表填纳税调增额 如果预转销 开正式发票了 报企业所得税预缴申报表时营业收入中填写的包含预转销开的发票数吗
老师,房地产企业在房子还没有竣工之前,收到的定金,首付款,按揭款等等,需要先预缴税款哈?预缴税款是不是要填预缴税款的报表?这个报表是单独的吗?我们平时申报的报表好像没有预缴税款的报表呢
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
那就是跟大征期申报,企业所得税那个一个申报表吗?那预缴的税款在表上会有显示吗?还是需要我们先计提?
缴的税款在表上会有显示的
老师,比如十月份,我们要预缴的所得税是6000,10月底我们先计提,11月初我们在支付,是不是有这个动作,所得税的报表上,才会有显示?
对的,没错的,就是这样
老师,房企预缴企业所得税,是按季度申报哈?
对,这个是按照季度申报的