借银行存款 贷其他应付款
老师好,我想问一下就是以公司的名义向银行贷款,但是法人想拿这批钱做投资款,钱没有取出还是在对公户里,然后每个月份法人自己转钱到对公户,然后在从对公户还贷款,像这样的情况要怎么做会计分录呢?
想问一下借款,就是某人往公户里打钱,这种应该怎么做账?
嗯,老师你好,我想问一下,嗯,就是说如果公司借法人的钱,然后法人把钱转到对公账户上了,公法人可以给公司要这个借款利息吗?
老师你好,我想问一下就是法人往对公账户里存了2000块钱,然后我的分录是不是做借银行存款,贷其他应付款法人,然后呢这2000块钱又用于法人培训用了,然后我这个分录这样做对吗?借管理费用培训费贷银行存款
老师你好,我想问一下,嗯是这种情况你看就是那个公司的对公账户上,然后,嗯就是法人借了,厄公司2万块钱存到了对公账户上,那么法人可不可以借给公司嗯现金呢?就是纸币这些的一般借多少钱合适或者说不能超多少?
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,这个我不是很明白,能仔细说一下嘛
同学,你是哪里不明白,挂在其他应付款是你欠法人的。以后要还的
就是我看见有的是其他应付款和其他应收款,分不清楚
分不清楚到底用那个会计科目
其他应收款,是老板欠你们
哦,明白了,老师
好的呢,同学,祝你生活愉快