你好 需要 现在就装订的
你好,本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么?还是说认证的发票我先做账,没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢?
老师 您好 我想咨询一下 公司收到费用发票是专票,但是我们暂时不付款也不做费用入账,只是进项税想提前认证抵扣,单独进项抵扣认证怎么做账
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师你好,本期不想认证的发票我可以做到待抵扣进项税科目,等到认证时再转到进项税科目里不,这不违规吧
老师您好,收到进项票不想马上认证掉,但如果要本月入账的话,进项税额就挂在应交税费——待认证进项税,那商品入库需要做暂估,等转出待认证进项税后再冲暂估还是说可以直接入库不需要暂估
什么情况下盈余公积弥补亏损?
老师招待费就一张发票可以入帐吗?
老师,固定资产账面价值包括净残值对吗,老师
研发费用的加计扣除是在哪里申报?会影响哪个税种
灵活就业人员,建筑劳务公司,人员流动性大,要强制交社保吗?
老师,请问应付账款供应商下面除了设立暂估外,还要设立什么科目
老师,我们账户没有钱,现在要给员工发工资,可以股东放进去账户实收资本,然后用实收资本给员工发工资吗@董孝彬老师,我要怎么做分录呢?还是把股东的钱放到其他应付款里
老师,工资综合所得申报。6月员工没人了,老板在另一个公司申报了工资,我7月还需要申报人吗?
财税2016,12号公告说的是一税减半,两税减免吗
SUNIFS函数设置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同样公式?
那到时候待认证转进项税时啥都不放?那这样收到票挂待认证合适吗?会不会有啥风险?
你好,可以的啊,反正你发票收到了,不管在哪个凭证里面,你都能查得到。
好的谢谢老师!那跨年再转进项也可以是吧?
可以的。抵扣增值税没有时间限。