您好,这个是全部的吗

将本月发生的管理费用35000元,财务费用12000元,销售费用5000元,主营业务成本500000元,其他业务成本40000元,营业税金及附加5474元营业外支出两千元,转入本年利润账户
月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中:主营业务成本70000,税金及附加2500,销售费用15000,管理费用20000,财务费用6000,营业外支出6500
31日,汇总各项成本、费用、支出类账户,将其余额结转到“本年利润”账户。主营业务成本251250营业外支出20000税金及附加5848销售费用2350管理费用37580财务费用3500
31日,汇总各项成本、费用、支出类账户,将其余额结转到“本年利润”账户。主营业务成本251250营业外支出20000税金及附加5848销售费用2350管理费用37580财务费用3500
有贷方发生额的主营业务收入,借方发生额的主营业务成本,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用,营业外支出,资产减值损失,结转损益类账户到本年利润账户,会计分录怎么做
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?