同学你好。我来为你解答

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师 请问一下出口做账问题 ①出口商品 借:应收账款:3000 贷:主营业务收入:500*6 ②美元户收款 借:银行存款-美元户:500*7(月初第一天税率7) 贷:应收账款:3500 ③美元结汇成人民币 借:银行存款-人民币:500*6.9(当天实际结汇汇率) 贷:银行存款-美元户:3450 ④调汇 借:应收账款:3450 贷:应收账款:3000 贷:财务费用-汇兑损益:450 问:1.第②个分录应该是用人民币表示吗?是不是写错了 2.④调汇有问题吗? 3..第②个分录,我后面附的回单500美元的回单,但是我借方录的是3500,这样银行不是对不上吗?
①出口商品 借:应收账款:3000 贷:主营业务收入:500*6 ②美元户收款 借:银行存款-美元户:500*7(月初第一天税率7) 贷:应收账款:3500 ③美元结汇成人民币 借:银行存款-人民币:500*6.9(当天实际结汇汇率) 贷:银行存款-美元户:3450 ④调汇 借:应收账款:3450 贷:应收账款:3000 贷:财务费用-汇兑损益:450 问:1.第②个分录应该是用人民币表示吗?是不是写错了 2.④调汇有问题吗? 3..第②个分录,我后面附的回单500美元的回单,但是我借方录的是3500,这样银行不是对不上吗?
老师,关于收汇的汇率问题,我们公司采用月初第一个工作日的汇率作为收入确认的汇率。 1、10日收到1000美元预收款项,这个汇率是采用收款当天汇率还是月初第一个工作日的汇率?. 2、30日收到一笔应收账款,是当月5日出口的货款,这个汇率使用哪个呢?是直接按照应收账款的账面余额冲减,没有汇兑损益吗? 3、30日收到一笔应收账款,是上个月5日出口的货款,这个汇率使用哪个呢?是直接按照应收账款的账面余额冲减,没有汇兑损益吗?
请问老师,一收款计入预收账款,然后就结汇成人民币了,问题(1) 还没有确认收入时,需要调汇吗?(2)确认收入时需要调汇吗?(3)应收跟主营业务收入的汇率怎么取得,汇兑损益怎么计算, 举例子:1.收款100美元, 收款日期月初汇率是6 2.结汇当日汇率是6.1,FOB价是100,3. 3个月后确认收入开出口发票,出口日期第一天的汇率是7.3, 那么连上上面的问题,请老师写分录跟说明哈
老师,您好!隔壁的企业借用我们企业的电,给我们付的电费,冲减电费做账正确吗?
请问老审计查24年账然后有一笔分录错了,然后让我们整改那我现在是改在今年吗?那分录是需要红冲然后重新做对的吗
老师,一家个体户是做铝合金门窗加工的,这个月他开进来的材料票是玻璃,开出去的是铝合金门窗制作,我觉得不合理,问他,他说他们是包含玻璃一起的,请问这样合理不
小规模马纳税人,上月开1个点专票,不含税金额144326.73 税额1443.27 增值税纳税申报表怎么填
老师个人所得税经营所得A表请问在电子税务局能填吗?
老师,去年有罚款,需要纳税调增,但是不想退税,怎么调减
建筑行业,工程款3000元让利了,怎么记账啊
老师,个人开的发票都是电子的吗,也是数电票对吗,
老师,我们新注册了一家一般纳税人公司,2个股东,,没有员工,用新公司买了一个厂房,厂房价值1个亿…那买完厂房,我们是不是就不是小微企业了?是不是买厂房就不能享受6税2费的减免
老师,个人社保到底计入其他应收款还是其他应付?
是这样的。 1)预收账款 有的公司认为 还没有出货,也许可能会退回款项。或者交易取消。因此。选择不进行汇兑损益处理。等到应收账款发生时,才调汇率。也有的公司觉得无所谓。凡是,往来+银行存款 外币的 全部结算汇兑损益。因此。你自己判断要怎么做。
2)一般情况下。公司都是两个汇率。月初第一天和月末最后一天,因此。预收账款入账时,就直接用 月初汇率就行。
3)会计分录。 收到预收账款时 借:银行存款 100*6.2=620 贷:预收账款 100*6.2=620 出货确认收入时 借:应收账款 100*7.3=730 贷:主营业务收入 730 月底结转汇兑损益时,假如月底那天汇率为 7.4 借:应收账款 10 贷:财务费用 10