你好,零售环节不交,消费税的。
用于出口退税的进项勾选了进项认证了,去年11月没有销项没有抵扣,做了分录借库存商品应交税费进项税,贷应付账款,也结转成本了12月增值税报表做了进项转出将这张发票用于出口退税勾选,12月怎么做分录
公司同事报销拿了一张13%的加油发票,是用于出差使用,这个发票的进项税可以用来抵扣吗? 属于生产经营活动吗?
2025年收入多少,企业所得税是5%以内
老师你好,我怎么查找社保申报人员明细
印花税税率,按什么缴纳
老师,我咨询一个问题,公司未分配利润很大,五百万元的未分配利润,如果将未分配利润转增实收资本,都需要那些手续资料,才能将未分配利润转增实收资本
请家权老师回答:那这样不会乱了吗,一般来说公司之间的合作不是一次过的,往往是连续不断的,我怎么知道下次付的费用是还上次未付的,还是新产生的呢,如果是又一笔业务就该确认成本或是费用,如果是付上次的欠款就冲减上次记的应付款,不是吗?
老师,购买黄油枪58元,记维修费可以吗?还是低值易耗品?
老师好,银行收取帐户年费(代付畅达),咋做会计分录
老师,滴滴打车的普票现在可以增值税进项抵扣吗?
这种不属于委托加工吗
委托加工的应税消费品收回后直接对外出售的,不再缴纳消费税;
老师,你说的不对吧,委托加工收回后直接对外销售的,不是要看对外销售的价格是否高于受托方的计税价格吗
委托加工的应税消费品收回后直接对外出售的,不再缴纳消费税;如果委托方以高于委托方的计税价格出售的,不属于直接出售,需要按照规定申报缴纳消费税,在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。