同学,你好 借:固定资产清理 133800.04 贷:固定资产133800.04 借:银行存款158500 贷:固定资产清理 133800.04 营业外收入 应交税费
老师您好,我司开具了维修费发票。专票和普票,含税金额各1000元。共2000元。次月又开具了两张负数发票。负数发票需要给对方吗?购买方和销售方分别怎么做账呢,会计分录怎么写?还有就是购买方和销售方分别需要附的附件是什么呢?
小规模纳税人医疗器械公司购买40台单价为360元的紫外线消毒灯车,总价14400元,已收到对方开的全额普票,我方暂时只付了1440元,请问怎么做会计分录?需要计入固定资产吗?
某公司为一般纳税人,19年5月发生业务如下: 1、销售给甲公司A产品200件,每件不含税销售额为700元,开具增值税专用发票,列明价款140000元。另外,收取包装费7020元。 2、向小规模纳税人销售A产品20件,每件含税价格791元,开具普通发票,金额15820元 3、销售B产品一批,每件不含税售价30元,共计2000件,由于购买方购买数量多,按8.5折优惠价格成交,同时,开出10日内付款2%的销售折扣,购买方如期付款。 4、本月采用以旧换新方式促销,销售C产品300台,每台旧 C产品作价226元,按照出厂价扣除旧货收购价,实际取得销售收入565000元 5、本月共收取包装物押金1000元,同时没收本月到期未退 31 还的包装物押金904元, 6、将自产的新产品E300套作为福利发放给职工,该新产品没有市场售价,已知成本500元/套
华强公司为一家设备生产企业(增值税一般纳税人),销售设备一批给N公司,假设该批设备不含税价款为600万元。考虑到与购买方的长期合作,华强公司给予其5%的价格优惠(开一张发票,分别开具折旧额和销售额);由于购货方及时付款,给予其2%的销售折扣,实收558.6万元。则华强公司计算的销项税额为()万元。
华强公司为一家设备生产企业(增值税一般纳税人),销售设备一批给N公司,假设该批设备不含税价款为600万元。考虑到与购买方的长期合作,华强公司给予其5%的价格优惠(开一张发票,分别开具折旧额和销售额);由于购货方及时付款,给予其2%的销售折扣,实收558.6万元。则华强公司计算的销项税额为()万元。
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
应交税费包含哪一些?如何计算?
借:银行存款158500 贷:固定资产清理 133800.04 营业外收入24699.96/1.01=24455.41 应交税费-应交增值税-销244.55
是等季度申报的时候再申报,还是要另行去柜台申报?
同学,你好 等季度申报的时候再申报